实际抵减做,。 月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
老师 加计递减本期调减需要做会计分录吗?需要在本期账务上体现吗
请问老师,加计抵减的金额本月不需要抵减,分录还需要做吗?怎么做?
老师,前期价税合计计入成本,现在收到进项发票需要调减成本,图中的分录可以吗?
老师,汇算清缴时,因为前期劳务成本结转多,现在要调增收入,那我今年的需要做账务处理吗,调减成本不
老师您好,请问研发费用加计扣除需要在账面上体现吗?需要做会计分录吗?
老师你好,麻烦问下这题在上课时老师讲的是,捐赠扣除是本年度利润总额百分之12,也就是本年度允许扣除的是120万,这题捐赠的135万,可以扣除的不应该是120万,为什么是135万呢?
老师总公司成立分公司是分独立核算跟分别核算吗?这两种利润都是按百分之25吗
企业所得税汇算清缴时候,之前取得的成本发票偏多,需要调整成本,缴纳企业所得税,这样可以吗
员工出差,请客户吃饭,请客户住宿,容客户礼物,怎么记,都记业务招待费,还是差旅费,出差原因就是陪客户玩的,
老师 财务费用-手续费,利息收入在所得税汇算清缴表纳税调整项目明细表哪里填呢
老师,个体户小规模纳税人购入商品,核定征收的话无论开不开发票出去都不用申报吧?会自动申报?购入发票无论是增值税发票还是普通都没有影响吧?
老师好,我算出来的税比电子税务局多0.03怎么办
老师,您好!申报个税超过5000元,是每个月都缴纳个税吗?
25年拿到中级会计师证书,但证书上批准日期写的2024年,这样子情况,做个税加计扣除是填在25年的还是24年?
老师,想问一下,就是你看这样理解对吗?就是比如我们是挂靠方,被挂靠方给甲方开票,甲方给回款,扣除管理费,税金,剩下的是不是应该是被挂靠方应该转给我们得,我们得给被挂靠方开票?另外,我们要给被挂靠方提供成本票,但是这个票,进项税额是可以抵扣的,所以被挂靠方是不是应该把这笔税款返还给我们?我们提供成本票,成本票的价款由我们承担