你好,花钱的时候 借业务活动费 贷银行存款 借事业支出 贷'资金结存
行政单位中如果自己钱不够花了,想其他单位借钱花,借钱时 借:银行存款 贷:其他应付款 花钱时 借:业务活动费用 贷:银行存款 这样记对吗,需要记预算分录吗
老师好,机构改革时别的单位的钱转到我们单位了,收到钱时,借银行存款 贷其他应付款,那就不用做预算会计吧?不是财政拨款的
单位职工垫付保险钱存入单位基本户。垫付保险钱,借应付职工薪酬贷银行存款申请财政拨款借银行存款贷财政拨款收入,返回职工垫付钱借其他应付款款贷银行存款,财务会计分录这么处理可以吗?预算会计又怎么处理
你好,小规模代理记账公司。提职工代扣的个人社保。录的时候借记应付职工薪酬,职工工资。贷其他应付款。发放时借记其他应付款。贷记银行存款。如果银行存款没有钱贷记其他应付款这样做分。分录可以吗?
老师,我是烤烟合作社的,烟草公司补贴了一部分钱农户自己出来一部分钱委托我们合作社用来购买覆膜机,补贴的钱和农户存进来的钱做账时借:银行存款,贷:其他业务收入,然后计提成本,借:其他业务成本,贷:其他应付款,付款时借:其他应付款,贷:银行存款,这样做对吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,结算审核费和评估费记在咨询费科目里行吗
如果是工程的,计入在建工程
是房屋维护的,不是在建工程
那就计入大型修缮