你好,花钱的时候 借业务活动费 贷银行存款 借事业支出 贷'资金结存
行政单位中如果自己钱不够花了,想其他单位借钱花,借钱时 借:银行存款 贷:其他应付款 花钱时 借:业务活动费用 贷:银行存款 这样记对吗,需要记预算分录吗
老师好,机构改革时别的单位的钱转到我们单位了,收到钱时,借银行存款 贷其他应付款,那就不用做预算会计吧?不是财政拨款的
单位职工垫付保险钱存入单位基本户。垫付保险钱,借应付职工薪酬贷银行存款申请财政拨款借银行存款贷财政拨款收入,返回职工垫付钱借其他应付款款贷银行存款,财务会计分录这么处理可以吗?预算会计又怎么处理
你好,小规模代理记账公司。提职工代扣的个人社保。录的时候借记应付职工薪酬,职工工资。贷其他应付款。发放时借记其他应付款。贷记银行存款。如果银行存款没有钱贷记其他应付款这样做分。分录可以吗?
老师,我是烤烟合作社的,烟草公司补贴了一部分钱农户自己出来一部分钱委托我们合作社用来购买覆膜机,补贴的钱和农户存进来的钱做账时借:银行存款,贷:其他业务收入,然后计提成本,借:其他业务成本,贷:其他应付款,付款时借:其他应付款,贷:银行存款,这样做对吗?
老师,到新单位交接,税务方面,用不用看下,他的报表和电子税务局都能不能对上这些啊,具体都需要看什么,有什么注意事项
老师,老板要保护公司的中层吗
你好老师,减资怎么操作
你好老师,监控设备销售和安装的企业,是分别核算那,税率都是多少,
6月份申请执照,7月成一般纳税人,6月可以收13%专票抵扣吗?还是6月属于小规模不能收13%只能收3%抵扣
【单选】2019年7月1日,甲公司以银行存款500万元购入乙公司30%的股权,能够对乙公可施加 重大影响,乙公司可辨认净资产的公允价值为2000万元。甲公司取得投资时,乙公司只有一项固定资产的账面价值和公允价值不相等。该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元。公允价值为200万元,甲公司预计该围定资产的剩余使用年限为5年。9月10日。甲公司将其成本为100万元的商品以150万元的价格出售给乙公司,乙公司作为存货核算。至2019年末,乙公司对外出售了该批商品的60%。乙公司2019年实现了净利润1000万,其中1—6月实现的净利润为400万元。不考虑其他因素,2019年甲公司因该项投资影响利润的金额为()万元。 A.300 B.100 C.171 D. 271
老师解释下太平洋保险为期末余额为零
老师,今天更正了一下企业所得税汇算清缴,为什么更正了以后找不到更正后的报表
老师,这个分录怎么做呢,谢谢
老师我想问下,铁路电子客票是计算抵扣还是勾选抵扣啊
老师,结算审核费和评估费记在咨询费科目里行吗
如果是工程的,计入在建工程
是房屋维护的,不是在建工程
那就计入大型修缮