不用,这个不属于财政拨款项

老师,这道例题,待到下一预算期或批准纳入预算时,财务会计是: 借:其他应付款 贷:财政拨款收入; 预算会计是:借:其他支出 贷:财政拨款预算收入;我的问题是预算会计不应该是借:资金结存 贷:财政拨款预算收入吗?
老师好,机构改革时别的单位的钱转到我们单位了,收到钱时,借银行存款 贷其他应付款,那就不用做预算会计吧?不是财政拨款的
老师,我们单位帮其他单位代付一笔费用,该单位会把钱先打到我们账上,我们再帮他支付。这个是不是可以通过其他应付款-暂收款项来入帐哦?收到该单位货款时,借:银行存款,袋其他应付款-暂收款,帮他支付时,就借其他应付款-暂收款,袋:银行存款
老师,为什么我们单位租别办公楼,付出去的钱,会计记账的时候。借:其他应收款。贷:银行存款。
老师,行政单位 去年支付办公费,当时钱不够,发票是5000,会计分录:财务会计: 借:商品和服务费用4000,贷:一般公共预算财政拨款收入4000 预算会计: 借:财政拨款支出4000 贷:财政拨款收入4000 当时忘记挂账了, 现在做更正, 会计分录,借:商品和服务费用1000,贷其他应付款1000,这样对吗?
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
老师,用这笔其他应付款支付费用时,也不用做预算会计吧
对,这个和预算没有任何关系。