你好是的没错,是这样的

老师 一般纳税人向小规模纳税人开发票用普票还是专票 是用13的税率吗? 如果一般纳税人开的是普票 做账的话是借记 银行存款 贷记 营业收入 应交税费-应交增值税 销项税额13%吗
一般纳税人购进物料如果收到的是普票的话是价税合计吗,收到专票用应交税费—应交增值税—进项税额吗
一般纳税人收到普通发票,不管税费,直接全部计入购买的货物或服务的成本里,如果是小规模纳税人,收到的普通发票,还是要借:应交税费-应交增值税?
一般纳税人收到增值税专用发票后是先认证还是先做账?是收到发票后直接就计入应交税费-应交增值税(进项税额)吗?还有结合税负率勾选抵扣,与做账怎么结合的?
一般纳税人收到普通发票,分录需不需要做应交税费-应交增值税进项税额
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
1月还未申报12月增值税,现在开的发票是属于12月的还是1月的?
刘艳红老师,继续回答我的问题
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末