你好,同学, 让对方给你开具红字发票,再开一张蓝字发票
这个月发现去年销售方给我们开具的增值税专用发票信息填写错误(发票已经认证),让对方重开的话我应该怎么做账(发票金额不变),对我的企业所得税有影响吗?
取得销售方开具的专票,我已经做了认证,发现税收编码错误,我应该怎么处理
请问一下,已经认证的进项发票,后面发现错误,开了红字发票信息表,后续应该怎么处理?我方为购买方
老师,今天才发现1月份开的税票其中有一项税率错了,(正确:13%,错误:9%),对方已经认证了,这个我应该怎么处理?
老师好,请问已经认证的22年1月发票发现错误,应该怎么处理?需要退回给销售方吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
开具红字发票,我是不是要在税控盘提交信息
你好,是的,要开具申请表
申请表是谁来开具
你已经抵扣了,需要你来开具
在哪里开,怎么开,学堂里有教程吗?
在电子税务局申请就行了,很简单,是否有课程老师也不清楚,不负责这块