你好,借:营业外支出 贷:银行存款
老师你好,我们公司有一个销售合同,1月份发的货,到现在没收到款也没开发票,请问一下,这个问题是否存在税务风险?以下是合同内容(第六条 标的物所有权转移:自甲方验收合格且付款完成后起转移。 第九条 结算 (一)结算方式:先货后款。 (二)支付方式:其他双方约定的支付方式。 1、农户承担部分40.00元/亩,货款资金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、烟草补贴部分40.00元/亩,货款资金1243640.00元于烟草补贴资金兑付到烟农后由合作社收取后支付; 3、政府补贴部分40.00元/亩,货款资金1243640.00元于政府补贴资金兑付到合作社或烟农收到补助后合作社回收后支付。诺政府补贴资金兑付不到合作社或烟农,此部份有机肥货款与合作社无关。 (三)约定内容:货到验收合格后由供货方开具发票结算。)谢谢老师
老师:公司收回还在合同期内的场地,支付对方一次性补贴(违约金+补偿款),怎么做分录
老师好,我们公司之前签了一个合同,支付预付账款,现在乙方不仅还了预付账款的金额还把利息也算了,之前签的合同也没有明确违约金,我现在做违约金处理好,还是做利息收入好,做利息收入的话还要补签借款合同吗?,谢谢
老师,公司和法人签订借款合同,合同约定借款本金130万元,月利率0.4%,借款一年。一年后到期就开始偿还,还本付息的方式是分期20次归还,根据这个描述,我现在的利息该怎么处理?
@郭老师 老师 您好 我们是房地产开发公司 1月办了入住 由于我们逾期交房 所以给业主补偿了违约金 但是违约金没有给业主 我们开发把违约金打给物业 给业主抵物业费了 跟业主是有同意合同的 请问老师 1月给业主开了违约金支出凭单 分录借 营业外支出 贷 其他应付款 老师其他应付款后面是加违约金还是物业名称呢?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢