同学你好 借无形资产 贷银行存款 这个摊销十年

老师好,我公司取得一个项目的土地使用权,项目建设已开工,请问这个账务如何处理,摊销期多长时间
请问,年度房租摊销,放到长期待摊吗? 感觉不对,长期待摊时间不是超过3年吗 像这种年度的摊销,比如房租、物管,年终奖, 比如季度缴纳的城镇土地使用税 这些,放到哪个科目比较好,对应报表填哪个项目呢? 之前都是放在待摊费用, 填制税务季度报表时,又放到长期待摊,感觉一直不对,但又不知如何调整
我们是公路项目公司,前期预付工程款做在在建工程-待摊费用-预付工程款里,现在第一期计量款确定下来,有新增款项也有之前多付扣除的,想请问下这个账务该如何处理
老师好!请问甲公司用贷款支付给农民五年的土地流转费用于建设猪场,现在这个项目归乙公司建设了,(甲乙公司为同一股东)请问这个土地流转费用,甲乙公司怎么做账务处理呢 谢谢老师!
老师,请问取得土地使用权用于自身项目建设,1.计借:无形资产,贷:银行存款;2.目前是建造期,期间的摊销可以借:在建工程,贷:累计摊销;3.竣工后借:管理费用,贷:累计摊销,4.同时借:固定资产,贷:在建工程;以上处理对吗?请问是不是只有建造期的摊销可以资本化,计入固定资产成本,剩余的无形资产账面价值不能计入,继续按无形资产计提摊销呢
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
摊销是计入管理费用还是在建工程呢
土地所有权证上使用年限是50年,也可以按10年摊销吗
计入在建工程就行了
可以按照十年摊销的
可以一次转入在建工程不,我们这个项目的建设期是2年
可以的,那你付款的时候直接计入在建工程就行了