您好,跨月了就不能作废了,只能红冲了。
老师跨越啦,发票错了没给对方,我们直接作废行吗?
老师,跨越的发票对方没抵扣,,我们可以直接红冲么
老师,请问我上个月开的发票对方还没认证,错了,可以直接作废吗?
老师您好,请问专票寄错地方了,对方不还给我们,我们可以直接作废重新开具吗?
老师,纸质专票开错了。没跨月,是直接作废就行,对吧。
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税