您好,做11月蓝字分录的负数分录

普票开错,当月作废,跨越开负数,开错的发票当月跨越是否需要收回?
红字发票信息表开错了跨月了,负数发票也开了当月作废了,跨越的红字发票信息表怎么作废啊
老师,跨越作废的发票11月开的负数发票应该怎么做分录?
老师,当月开具的作废发票不需要做账哈?跨月开的负数发票,怎么做账呢
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
老师好,今年员工的报销费用能放在明年报吗
老师你好,比如10月份几乎没有业务,只有几笔费用,10月份不做帐直接结帐,一起做在11月份吗
老师,有家公司要做税务注销,账上其他应付款法人还挂有20万左右,需要怎么处理一下吗?
老师要冲红一张进项发票,税额34331 32元,已抵扣要做进项税额转出,我公司要增加哪些费用啊
老师好,小规模收入怎么做账
老师,个体户的钱提出来用,这个怎么备注。不是发工资也不是货款
坏账准备,税前扣除限额怎么计算的?我看审计有一个税前扣月初限额
公司要跨省设立子公司,还没有场地办理营业执照,可以先用了母公司签定场地租赁合同,对公转租金吗
全年一次性奖金单位代扣时,比如50000元的,需要预缴好多个税?
您好!老师麻烦问一下我们公司是做销售的材料进项发票190万元,销售20万元,我们2026年每个月规划收入多少是合适
老师,分录应该怎么写?
您好,要看你11月开这张发票的时候,是怎么入账的。现在把当时的分录,变成负数即可。