同学你好 可以,汇算清缴之前给你开发票来就行了
我今年签了一个工程合同,合同期是今年完工,工程结算明年才出,对方公司打算明年一次性让我们开票,前提是,今年我们是核定征收,明年改为查账征收,如果明年开票,我今年所发生的成本可以用与明年的查账征收里面吗?开的票可以抵扣吗?
你好,合同上所属今年的费用但是对方明年才开发票,我们明年才打款,那还可以汇集到今年的费用?
没有合同的属于今年的快递费用发票,如果今年取得不了,对方明年开具的话,今年的汇算清缴可以扣除吗?
我给供应商去年转的费用,今年才开票(但是发票不够开 想把今年的费用和去年转的费用放在一起开可以吗)、我做附件说明
我们公司的律师顾问费 合同是今年七月到明年七月 十一月才开票付款 我在十一月可以直接摊销七月到11月的费用吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
好的。那收到跨年开具发票是放到所属年份费用去?就比如2020年的费用,计提了,然后收到2021年开的发票。那这个发票是放到2020的凭证后面?
恩,这样操作就可以的