直接借主营业务成本 借管理费用红字。就可以
税控盘服务费之前已经入账借了:管理费用,贷:库存现金;抵税计入借:应交未交增值税,贷:营业外收入。 请问管理费用没有冲减,我可以不可以做借:管理费用(红字),贷营业外收入(红字),还是怎么做
现在调账,先红字冲减, 借:管理费用--业务招待费-900元。 贷:库存现金-900
借 管理费用-业务招待费 44247.79 贷 暂估应付款 44247.79 这个是上个月估价的 这个月来发普票了,税 5752.21 现金付款 老师,是不是上面弄个红字分录 然后在重新 借管理费用-业务招待费 50000 贷库存现金 50000
老师,我预付律师费,借其它应付款贷银行,收到发票我写错了,借管理费用贷库存现金,现在不冲红怎么调整
你好,6月暂估费用,借:管理费用贷:其他应付款-法人名字,7月,有人工报工资,可以这样红冲,在做一笔分录吗,借:管理费用-红字贷:其他应付款-红字。正确:借:管理费用,贷:库存现金
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。