这个是销售方申报的时候要是没有进项税额抵扣,这个申报按13%交增值税给税局,不是你们购买方 你这个是勾选抵扣按13% 这个税额抵扣销项税额,

老师您好,就是突然有些懵了,我想问下,比如我们公司帮别的公司开10000元的13个点专票,我们公司收7个点的手续费,那么对方要给我们的税金是10000×20%=2000元对吧(我们公司缴税1300元,赚700元)
比如面额10000专票,内含13个点的税点,我们用花七个点买,就要付10000+700,这13个点是怎么个扣的?
老师,我们挂靠A公司,就是不提供票13个点。现在比如我们提供13个点的材料票,买的13个点去抵扣合适不?还是全额交合适(备注,前期十几万实际买的10个点,如果不购买人家的东西需要13个点买)
老师,假如客户要开含税10000的专票,我收13个点税怎么算呢
我提问的是,就是通常说的含税价加税点和不含税价加的税点,都是怎么计算抵扣的。 比如:商品卖100万含税加7个点 和不含税加7个点各怎么计算抵扣的。票面专票13%加收7个税点
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
那个专票税点的,为什么有些人愿意花7个点,去买13的专票,有一个抵扣联是吗
那这个可以多抵扣13-7 这个多 划算,这个对应要是没有进项税额抵扣,对方交出是13%,你可以抵扣进项税额按13% 这个你们还赚了
这个对应要是没有进项税额抵扣, 我说角度是销售方,你们购买方角度是你可以抵扣进项税额按13%
你要是问销售方为啥可以开出,那这个对方也是取得专票可以抵扣,
一般纳税人就是按销项税额-进项税额