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请问老师,我司是购买方,发票已认证抵扣,现在需要冲红,开红字信息表的步骤是怎样的啊?

2020-12-03 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 14:50

填购买方申请,填发票代码和号码,查询信息表,上传,对方网络导入开红字

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快账用户1075 追问 2020-12-03 15:01

老师,这个点进去是这样的,不能填写发票代码和号码

老师,这个点进去是这样的,不能填写发票代码和号码
老师,这个点进去是这样的,不能填写发票代码和号码
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齐红老师 解答 2020-12-03 15:04

填不了问一下当地12366,看一下是不是你的票有问题

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填购买方申请,填发票代码和号码,查询信息表,上传,对方网络导入开红字
2020-12-03
销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-11-12
销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
2022-11-12
您好,这个是不需要的,红字发票让销售方开就行
2022-06-21
在需要购买方确认的哈
2024-06-06
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