同学,你好 你的意思就是2000冲老板的其他应付款?
老师,比如说发票开一万,员工垫了8000报销,剩下的2000私人转给他了,我这边做账可以直接8000银行存款2000其其他应付吧,相当于这2000老板先个人付了
A公司的员工为B公司垫付了100的快递费,开了B公司抬头的发票,一开始未表明是个人垫付,于是B公司转账给A公司100,A公司报销给员工 那么分录可不可以是如下做法 报销 借管理费用 100贷库存现金100 收款 借银行存款100 贷其他应收款-B 100 借其他应收款-B 100 贷管理费用 100 请问这样是否合适?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师,应收票据的解释和其他货币资金里的银行汇票相同,为什么不把应收票据归在其他货币资金的科目??
我们公司注册资本500万,实收200万,注册资本要减资到200万
老师您好!请问一下,小规模纳税人和一般纳税人分别怎么税务申报
老师您好,我们是做盘扣的租赁公司,23年买进来的盘扣,有一部分是没有发票的,当时没入账,现在才知道盘扣里面的东西出库的话都是成套出租的,所以现在我要把那部分没有发票的盘扣补进来,当时做账盘扣做的固定资产,现在补账怎么做会计分录
你好老师个体户经营超市给对方的房租费总收入的百分之八十的百分之二比如总收入是5万这个月的房租是多少
企业名称:吉利卷烟有限责任公司企业注册号:030210410768232企业纳税识别号:030106887546790企业地址:云海市长江东路56号法人代表:崔云翔注册资金:8,000万元企业类型有限:责任公司经营范围:卷烟生产一、根据2023年12月的资料计算增值税和消费税1、从烟农处购进烟叶一批,收购凭证上注明收购价格150万元。并向烟农支付了价外补贴10%。另外还需缴纳烟叶税,税率20%。支付了相关的运费,签订了运输合同,取得增值税专用发票,注明运费10万元,税率9%。烟叶进项税扣除率为10%。提示:烟叶收购金额=凭证价格*(1+10%),烟叶税=烟叶收购金额*20%可抵扣烟叶进项税=(烟叶收购金额+烟叶税)*10%2、将上述烟叶加工成烟丝,其中80%用于加工成甲类卷烟销售,共计500箱,标准箱售价2万元一箱(不含税),剩余20%直接出售,售价为45万元不含税。(甲类卷烟消费税税率为56%,150元/箱。烟丝消费税税率为30%)3、进口设备一台,取得海关进口增值税专用缴款书,关税完税价格为168万元,关税税率25%,支付由海关到卷烟厂运
请问老师,如果个人年度综合收入正好等于12万,但是显示需要补税两千,这种需要年度个税汇算申报吗?因为不是不超过12万可以免申报嘛,谢谢!
内账,两公司材料调拔,财务系统上除了其他应收/应付,还可以用什么科目走平成本
老师你好,请问装修款,如果有多次购入的东西,那可以打包成一个长期待摊款吗
老师,我们是装修公司,如果我们在营业执照上加劳务分包,能行吗,劳务分包有没有什么特别的要求
我的意思是这2000相当于是老板借给公司的钱
同学,你好 哦,那可以的,摘要写清楚就好了