同学你好 一、如果退的是当年的 借:银行存款 贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税。 结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
收到去年汇算清缴退回的企业所得税账务处理
收到汇算清缴去年多交的所得税退税的账务处理
21年所得税汇算清缴应交数 小于季度预缴数,请问退回的多交所得税,如何账务处理?
老师,请问22年度所得税汇算清缴收到退税20000的账务处理?
请问一下收到企业所得税退税怎么处理?今年汇算清缴退去年多交的所得税,小规模
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
今年汇算清缴的退的是19年的就按二做呗
对的,就是这样做的哦
那这个利润分配月末用不用结转到什么科目?
不用结转了,这样就行