你好,同学,有进项税额转出,这部分对应的加计部分也要转出。然后填在进项税额转出位置

现代服务业加计扣除进项税报表怎么填?最好能有图片最好能有图片
现代服务行业,进项税加计扣除,其中有进项税需要转出怎么操作,怎么报税
老师,你好,做了进项税转出,现在需要进项税转入进行抵扣,怎么操作?
老师,生活服务业进项税有加计扣除,今天税务局说我有388.09元还没有加计扣除,申报表要怎样填? 进项税加计扣除到哪年截止
现代服务行业,进项税加计扣除有什么政策
老师长期欠印花税,会被税务列为非正常户吗?
老师,我这边是一般纳税,请问电子税务系统打开后,上面显示当前可勾选15万,增值税税额是一万八,请问,我这个月是不是可以开出15万左右的票出去。
小规模纳税人季度申报7月至9月,资产负债表数据是填写9月报表数据还是填写7月和9月三个季度相加的数据
请问老师申报第三季度所得税时填写已计入成本费用的职工薪酬时,9月份工资已经计提但要在10月份发放,那取数时要包括进去吗?
我之前报个人所得税的时候前面公司一直没有办离职,4月份缴纳个人所得税就没有办成功,为了不影响其他人就把自己办了离职,然后提交了。工资本来没到5000不用交税,但是现在报所得税就对不上。现在个人所得税还有办法把没有报的再申报一下么
老师,我有一张8月份的发票需要红冲,但对方已经入账了,他10月份给我红冲的。我是小规模纳税人,这次申报,应该怎么申报呀? 老师,我这个季度不想交那么多税,把这张发票算到上一个月可以吗?
10月申报所得税时,已计入成本费用职工薪酬和实际支付给职工的应付薪酬怎么填?
老师,本月合计和本年累计是不是这样写,数字对不对,有点蒙
借主营业务成本。借工程施工—合同毛利。贷主营业务收入。合同毛利是怎么来的。他和本年利润挂钩嘛。和所得税挂钩嘛
农业开发有限公司主营水果、蔬菜种植及销售,它的印花税计税依据是哪个科目!
之间计入管理费用中了,这次分录应该怎么做?
你好,同学, 借:管理费 贷:应交税费-进项税额转出
那加计扣除的呢
怎么觉得没做完呢
加计扣除部分,冲减其他收益 借:其他收益 贷应交税费-进项税额转出
每个月勾选的进账税的里面操作吗?
你好,同学,是要进行勾选操作的
怎么操作啊?老师
你好,同学,收到进项税发票,正常进行勾选认证并抵扣,然后计算加计抵扣金额,加计抵扣部分计入其他收益。 然后出现有进项税额转出的,就是按照前面的分录进行处理了 正常转出 借:管理费 贷:应交税费-进项税额转出 加计抵减转出部分 借:其他收益 贷应交税费-进项税额转出
那申报表在哪里填写呢?
你好, 进项税抵扣那张表里 进项税额转出的地方
加计抵减是负数怎么办?就在申报表里填负数啊?
加计抵减是负数就填写0
但是本月有进项税抵扣的,填0元也没问题吗?
那样不符啊?
你有抵扣,加计抵扣怎么会是负数