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现代服务行业,进项税加计扣除,其中有进项税需要转出怎么操作,怎么报税

2020-12-04 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 09:48

你好,同学,有进项税额转出,这部分对应的加计部分也要转出。然后填在进项税额转出位置

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快账用户8241 追问 2020-12-04 09:57

之间计入管理费用中了,这次分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2020-12-04 09:59

你好,同学, 借:管理费    贷:应交税费-进项税额转出

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:00

那加计扣除的呢

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:00

怎么觉得没做完呢

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:00

加计扣除部分,冲减其他收益 借:其他收益     贷应交税费-进项税额转出

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:04

每个月勾选的进账税的里面操作吗?

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:10

你好,同学,是要进行勾选操作的

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:20

怎么操作啊?老师

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:29

你好,同学,收到进项税发票,正常进行勾选认证并抵扣,然后计算加计抵扣金额,加计抵扣部分计入其他收益。 然后出现有进项税额转出的,就是按照前面的分录进行处理了 正常转出 借:管理费    贷:应交税费-进项税额转出 加计抵减转出部分 借:其他收益     贷应交税费-进项税额转出

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:31

那申报表在哪里填写呢?

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:34

你好, 进项税抵扣那张表里 进项税额转出的地方

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:44

加计抵减是负数怎么办?就在申报表里填负数啊?

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:45

加计抵减是负数就填写0

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:46

但是本月有进项税抵扣的,填0元也没问题吗?

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快账用户8241 追问 2020-12-04 10:51

那样不符啊?

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齐红老师 解答 2020-12-04 10:55

你有抵扣,加计抵扣怎么会是负数

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你好,同学,有进项税额转出,这部分对应的加计部分也要转出。然后填在进项税额转出位置
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