你好,同学,有进项税额转出,这部分对应的加计部分也要转出。然后填在进项税额转出位置
现代服务业加计扣除进项税报表怎么填?最好能有图片最好能有图片
现代服务行业,进项税加计扣除,其中有进项税需要转出怎么操作,怎么报税
老师,你好,做了进项税转出,现在需要进项税转入进行抵扣,怎么操作?
老师,生活服务业进项税有加计扣除,今天税务局说我有388.09元还没有加计扣除,申报表要怎样填? 进项税加计扣除到哪年截止
现代服务行业,进项税加计扣除有什么政策
老师您好,公司超过30人,有没有可以少交工会经费的办法
转出未交增值税包含预交的税款吗?算的时候
老师您好,麻烦问一下有十几份买卖合同,报印花税时需要一个一个报吗,还是合并申报呢
公司是一般纳税人,有软件的即征即退,采购进来的软件进项是不是抵扣软件销项那部分的?有抵扣是不是软件退税金额就少了?
老师,民办非注销,剩余的货币资金是不是不能返还给股东呢?
老师中午好?台球馆进了些饮料来卖,但商家说发票开不了具体明细的,但有销货清单,请问这发票可行?
老师,小额零星支出,有什么要求吗?给我个模板呗?
老师 是不是备案了进出口货物收发货人 就可以出口了
小规模纳税人能开13的专票吗
材料跨省卖要怎么处理啊?
之间计入管理费用中了,这次分录应该怎么做?
你好,同学, 借:管理费 贷:应交税费-进项税额转出
那加计扣除的呢
怎么觉得没做完呢
加计扣除部分,冲减其他收益 借:其他收益 贷应交税费-进项税额转出
每个月勾选的进账税的里面操作吗?
你好,同学,是要进行勾选操作的
怎么操作啊?老师
你好,同学,收到进项税发票,正常进行勾选认证并抵扣,然后计算加计抵扣金额,加计抵扣部分计入其他收益。 然后出现有进项税额转出的,就是按照前面的分录进行处理了 正常转出 借:管理费 贷:应交税费-进项税额转出 加计抵减转出部分 借:其他收益 贷应交税费-进项税额转出
那申报表在哪里填写呢?
你好, 进项税抵扣那张表里 进项税额转出的地方
加计抵减是负数怎么办?就在申报表里填负数啊?
加计抵减是负数就填写0
但是本月有进项税抵扣的,填0元也没问题吗?
那样不符啊?
你有抵扣,加计抵扣怎么会是负数