同学你好!这个一般是与公司业务相关的进项税 可以抵扣的 包括购买的办公用品等 都可以 不过 要专票 才能抵扣进项税的 另外 餐饮发票 即使取得专票 也不能 进项税抵扣哦
老师,我们是一般纳税人,餐饮服务,我们给客户开的都是普票,因为餐饮发票进项不可以抵扣,但是我们收到专票,可以抵扣,对吗?
老师,建筑行业一般纳税人公司,什么样的进项票可以抵税?餐饮费也可以吗?普通发票和专票都可以抵吧?
餐饮一般纳税人,开的专票可以抵扣吗,餐饮可以开什么样的专票能给对方抵扣呢
老师,如果公司是一般纳税人,哪些普票的进项税可以抵扣,比如餐饮,住宿普票不能抵扣是吧,但是如果收到正规打车发票是可以抵的哇,还是快递费正规发票也可以抵扣吗
老师好,通行费普通发票可以抵扣进项税吗?住宿费和餐饮费可以抵扣进项税吗?花卉苗木免税发票可以抵扣进项税吗
老师 发票调额度是调多少,合同上就是多少吗?比如我调150,合同可能没有这么多。
小规模,成本票,可以不写税金不,直接分录,借:主营业务成本贷:应付账款可以这样嘛
老师第一次申报印花税,还需要税源采集吗?
老师自然人扣缴端重新下载安转会对里面的数据有影响吗?问什么我找不到之前报送的员工了
老师好,a公司4月份开给b公司一张销售二手车的发票,然后又去二手车交易市场开了一张销售二手车统一发票,导致现在5月份a销项票有两张,b公司进项票有两张,这个该怎么处理呢?a公司票开给b公司以后,二手车交易市场才给过户,过户的时候就会开这个票
老师问下城镇土地使用税里面的不动产单元号是不是要填,而且要跟房产税里面的一样,因为今天跳出一笔比对异常,说我们没有报土地使用税
老师!现在个税可以在电子税务局里申报啦?
年收入不高于12万,汇算补税金额不高于400,需要补交税吗
老师,公司和个体户的往来可以转个体户法人账户吗?
老师,您好。我是一家餐饮公司,这是一张扫码收款的回单。请问我应该怎么做分录呢?假定它是没有开发票的无票收入,我应该如何做分录?如何算应交增值税,谢谢。
购买的办公用品是普票也可以抵吗?
不可以啊 前提是专票的哦
定额发票也不可以,是吗?
嗯嗯 不可以的 这些只能做成本 不能进项税抵扣哈