你好 分录应该是借管理费用贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬贷银行 应交税费
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 当月扣除社保、公积金 借:应付职工薪酬-社保 -公积金 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 贷:银行存款 ------------------------------------------ 下月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税
老师好,7月计提7月,8月发放7月份工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金, 应交税金-个人所得税 这里的个人所得税,是在1到15.号报税日期内交掉? 老师,次月的所得税是在 贷:银行存款
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块1、当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借:应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷:银行存款 --- 4、当月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借:应付职工薪酬-社保(公司) 借:其他应收款-个人负担社保 贷:银行存款
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
退回投资款怎么做分录
未开票销售额没有达到起征点,在哪里填写
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
这个分录是次月发放的凭证
不是当月计提是在当月里面的
不是 第一个是计提的
个税计提在工资里面
就真么说吧,假设现在是7月份, 要做的凭证是计提吧,计提凭证怎么写,?
借管理费用-工资社保 贷应付职工薪酬-工资社保
那8月份的时候,是发放7月份工资, 凭证又怎么写
借应付职工薪酬 贷银行 应交税费
这里的个税是在8月份的1号到15号里面纳税申报吧,然后公账直接扣款?
这里的个税是7月份的个税吧
你好 是的 七月份的个税
然后8月份还要计提8月份的工资和社保。 然后再上交8月份的社保?
你好 是的 是的 是的
上交社保是不是在智慧社保里面进行参保8月份社保,然后再另外社保系统进行扣款?
这里面进项缴纳?
这个每个地方不一样 我这边在电子税务局
老师,操作是这样操作的吧? 然后还要上交个税,个税也要交进去了?不是要在9月份发放的时候申报纳税啊?
看这个图像是8月份也要交掉了?
个税在自然人税收管理系统申报
不是税务系统里面吗?
老师,是不是要在智慧社保里面进去操作过的?
金三期这个 现在改了名字 自然人电子税务局