你好 分录应该是借管理费用贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬贷银行 应交税费
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 当月扣除社保、公积金 借:应付职工薪酬-社保 -公积金 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 贷:银行存款 ------------------------------------------ 下月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税
老师好,7月计提7月,8月发放7月份工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金, 应交税金-个人所得税 这里的个人所得税,是在1到15.号报税日期内交掉? 老师,次月的所得税是在 贷:银行存款
老师麻烦帮我看看这样可以吗? 工资这块1、当月计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借:应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷:银行存款 --- 4、当月发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借:应付职工薪酬-社保(公司) 借:其他应收款-个人负担社保 贷:银行存款
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
生产型企业出口退税顺序?如:报关单结关后开具发票,凭相应的备案单证退税,其中收汇对开票有什么影响?
购销合同附在凭证里?还是单独存放?印花税,是购进+销售为计税依据吗,不含税金额还含税金额
老师我想问下:2025年7月6日支付销售运输费收到一张专用发票,发票显示金额为500元,税额为30元,款项用现金支付。这题计提印花税我要不要算进去,但是我之前记得这个运输费好像又不算,帮我解答一下
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社保稳岗补贴怎么做账
这个分录是次月发放的凭证
不是当月计提是在当月里面的
不是 第一个是计提的
个税计提在工资里面
就真么说吧,假设现在是7月份, 要做的凭证是计提吧,计提凭证怎么写,?
借管理费用-工资社保 贷应付职工薪酬-工资社保
那8月份的时候,是发放7月份工资, 凭证又怎么写
借应付职工薪酬 贷银行 应交税费
这里的个税是在8月份的1号到15号里面纳税申报吧,然后公账直接扣款?
这里的个税是7月份的个税吧
你好 是的 七月份的个税
然后8月份还要计提8月份的工资和社保。 然后再上交8月份的社保?
你好 是的 是的 是的
上交社保是不是在智慧社保里面进行参保8月份社保,然后再另外社保系统进行扣款?
这里面进项缴纳?
这个每个地方不一样 我这边在电子税务局
老师,操作是这样操作的吧? 然后还要上交个税,个税也要交进去了?不是要在9月份发放的时候申报纳税啊?
看这个图像是8月份也要交掉了?
个税在自然人税收管理系统申报
不是税务系统里面吗?
老师,是不是要在智慧社保里面进去操作过的?
金三期这个 现在改了名字 自然人电子税务局