你好!应该是直接销售原材料的成本
请问领用材料的会计处理分录中其他业务成本怎么来的?
老师 您好!请问领出的原材料,库房已经出库,月末盘存生产线上还剩有的原材料,账务处理该怎样做?分摊成本是应该减出来 对吧?会计分录该怎样处理?
7、6月31日,汇总本月领用原材料的计划成本为600000元其中:基本生产车间生产产品领用原材料的计划成本为500000元,车间管理部门领用原材料的计划成本为60000元,企业行政管理部门领用原材料的计划成本为40000元,本月材料成本差异率为1%,结转领用原材料的计划成本及材料成本差异。计算相应的金额以及做会计分录
某企业采用计划成本法核算原材料,4月初,原材料实际成本45000元,计划成本,5000元一本月用银行汇票购入材料的实际成本51000元,计划成本5000元增值税率百分之十三二,本月发出材料8000元,其中生产领用5000元车间领用20000元管理领,用10000元要求根据以上业务编制购入入库发出材料的会计分录计算材料成本差异率与发出材料的实际成本。
某企业4月初,结存原材料的计划成本为50,000元,材料成本差异为节约的3,000元,4月份,购进原材料的实际成本为247,000元,计划成本为230,000元;本月领用原材料的计划成本为250,000元,其中,生产领用235,000元,车间一般消耗12,000元,管理部门耗用3,000元。要求:做出该企业发出原材料的有关会计处理:(1)按计划成本领用原材料。(2)计算本月材料成本差异率。⑶分摊材料成本差异。(4)计算月未结存原材料的实际成本。好了没老师,拜托了
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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是把生产领用材料成本和销售领用材料成本写在一起了是嘛?
你好!生产领用的应该是计入生产成本。