同学你好,咨询服务类公司营改增后适用增值税率为6%,这是指一般纳税人的税率;如果是小规模纳税人,适用的是3%的征收率。这里的6%和3%都是指的销项税。 一般纳税人可以进行进项税抵扣,而小规模纳税人不得进项抵扣。 咨询服务类公司的进项税来源在实务中确实很少,这类公司的成本大头主要是人力资源成本,没有办法取得进项税;一般情况下只有采购办公设备等固定资产、购买办公用品等会有进项税,其他的几乎很难取得。

老师您好! 咨询服务类公司增值税3%、6%,是指销项税吗?这种公司有啥可抵扣的进项税?谢谢老师!
请教老师,如果一般纳税人公司核定税种时没有咨询服务这项,开发票时可以开咨询服务6%的增值税吗
老师,咨询个问题,我公司往外开6%的增值税专票,自己的进项税可以抵扣吗?
老师,您好,请问本月我单位销项是6%的服务费,但是进项是13%和3%的,这两种税率的发票可以抵扣吗
老师,您好: 我想咨询下,公司有未抵扣的进项税额,对公司税务注销有什么影响
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗