同学你好,咨询服务类公司营改增后适用增值税率为6%,这是指一般纳税人的税率;如果是小规模纳税人,适用的是3%的征收率。这里的6%和3%都是指的销项税。 一般纳税人可以进行进项税抵扣,而小规模纳税人不得进项抵扣。 咨询服务类公司的进项税来源在实务中确实很少,这类公司的成本大头主要是人力资源成本,没有办法取得进项税;一般情况下只有采购办公设备等固定资产、购买办公用品等会有进项税,其他的几乎很难取得。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好! 咨询服务类公司增值税3%、6%,是指销项税吗?这种公司有啥可抵扣的进项税?谢谢老师!
请教老师,如果一般纳税人公司核定税种时没有咨询服务这项,开发票时可以开咨询服务6%的增值税吗
老师,咨询个问题,我公司往外开6%的增值税专票,自己的进项税可以抵扣吗?
老师,您好,请问本月我单位销项是6%的服务费,但是进项是13%和3%的,这两种税率的发票可以抵扣吗
老师,您好: 我想咨询下,公司有未抵扣的进项税额,对公司税务注销有什么影响
                老师,如果把17年成本收入做在以前年度,那么所得税当期如何报
农村合作社可以收购其他合作社的产品吗
公司未租赁办公室,法人居家办公,但是房子也自住,这种情况可以开租赁发票给公司吗?
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
你好老师我想问一下我们是经销商,厂家开给我们的发票是红蓝同票,然后我们开机动车发票给客户的话怎么把差价给我们的二级销售网点呢?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧