你这里有100万的这个未实现的内部损益,那么发生了档期,你是要做抵消处理。那么如果说后面你这个资产对外销售了,那么这个就不属于未实现的内部损益,那么你销售的时候就把这个抵消的加回来。
老师您好!请问培训合同,来的技术服务费的发票,可以做培训费吗
给销售人员提供的获取客户的平台,年费9800,走的预付账款,摊销的时候借:销售费用-摊销费 贷:预付账款,这样走账没问题吧
老师,摘要写错如何订正,2024年的
老师,临床试验患者的交通补助如何入账呀
汽油费用发票在什么情况才可以入账
代其他公司交房产税如何入账?
固定资产是通过固定资产模块处理的,想问下,打印明细账要怎么打印,不是从固定资产科目打印的吧
老师,2016年注册的公司,1000万,现在只实缴了220万,这个有什么影响吗?正确做法应该是怎样呢
公司之间可以借款吧,需要交税吗
老师您好,我们有小规模纳税人。做季度申报。 是不是今天就得告知他们,开多少发票了。否则月底前,也许就来不及了吧。 到时收入金额就会很少。
你说的这个档期是不是固定资产每年的折旧,如果是这样,发生的折旧是要调减利润的,怎么要加上呢
你这个折就是要加回来的,因为这个合并口径根本就不会认可你这个折旧合并口诀,认可的只是这个500万的折旧。就相当于你个别报表里面600万折旧多,折了100,所以说要加回来。