你好 现在做现金支付 补做

去年的应付工资计提有误,其他应收-社保也有误,计提工资账务处理时把金额跟分录做错了 这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多,实际是已经支付了。其他应收社保也是,因为账务处理错误,本来是没有余额的,现在账上也还挂着2千多,刚接手,发现的问题,我现在要怎么处理呢
您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?
请问一下,2018年的应付账款,因为现金支付的,会计没有做现金支付,现在还挂着帐,请问要怎么处理?
请问现金流量表,购买商品,接受劳务支付的现金为负数,因为期初应付账款小于期末应付账款,该怎么处理
请问以前年度借公司法人个人资金用以支付公司的费用,做了借现金,贷其他应付款,累计挂账其他应付款,现在公司注销要怎么清理这部分挂账的余额
享受研发费加计扣除,需要账务哪些指标达到标准了?
老师,老板问我他还有多少资产,我咋做啊
您好,老师,请问有个员工工资,1月份的工资一部分当月发放,一部分2月份发放,请问申报个税可以分开申报吗?谢谢
我们公司开发票给甲方,甲方已经抵扣了,但是现在甲方跑了,这个发票还能冲红么
老师您好,请问核算银行年化利率,利息除本金,,,这个利息需要换算不含税吗?
老师 我想问下这26年前面几个月零报 后面是不是可以一次补上来几个月的工资报上去
老师 请问下暂估 含税的话 税费一起暂估吗
郭老师,在隔壁跨地级市做了一个结构加固的服务,这个要做跨区域涉税事项报告吗,没出省
为境外提供的钣金加工,免税吗
老师,滴滴出行开具的客运服务发票是不是不能抵扣了
别的不需要调整吧?
你好 是的 不需要调整的