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老师,您可以帮我看看,这套试题,我写出来的分录,还有计算出来的应纳税额,有什么问题吗?

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2020-12-05 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-05 18:35

您好,购入的A设备用于销售的,购入时应记入库存商品,销售时结转成本;1.购入时,借:库存商品 300 3.销售时,结转成本,借:主营业务成本 200 贷:库存商品 200 税额没有问题

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快账用户4726 追问 2020-12-05 18:41

老师,购进的时候是300,怎么结转的时候,库存商品变成了200?

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齐红老师 解答 2020-12-05 19:24

您好,月末一次加权平均法=(期初库存金额+当月购进金额)/(期初库存数量+当月购进数量)

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快账用户4726 追问 2020-12-05 19:30

老师,是不是用(100+300)/(1+1)=200吗?第三问,是要做两个分录,一个确认主营业务收入的,一个结转主营业务成本的,是吗?

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快账用户4726 追问 2020-12-05 19:32

老师,我还有一个问题就是,为什么采购的设备,公司不自己用,而是要用来销售呢?采购的时候,300,销售的时候也是300啊,这是什么意思呢?

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齐红老师 解答 2020-12-05 19:39

您好,第一个问题理解正确,第二个问题,如果企业主营业务包括销售设备,那采购的设备就是货物

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齐红老师 解答 2020-12-05 22:28

您好!如果您满意我的解答,请给五星好评,谢谢您?

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您好,购入的A设备用于销售的,购入时应记入库存商品,销售时结转成本;1.购入时,借:库存商品 300 3.销售时,结转成本,借:主营业务成本 200 贷:库存商品 200 税额没有问题
2020-12-05
你好,没有抵消前的分录是双方正常做购销的业务 内部交易抵销整体思路为:站在整个集团层面,不认可内部交易,将个别报表中多余的全部冲减掉。通过理解的方式,举一反三。 第一年: 借:营业收入 贷:营业成本 存货 (未实现内部交易损益×未出售比例) 第二年: ① 将年初存货中未实现内部销售利润抵销。 借:期初未分配利润 (期初存货中未实现内部销售利润) 贷:营业成本 ② 将本期内部商品销售收入抵销。 借:营业收入 (本期内部商品销售产生的收入) 贷:营业成本 ③ 将期末存货中未实现内部销售利润抵销。 借:营业成本 贷:存货 (期末存货中未实现内部销售利润)
2021-07-02
应该不会不平的。你做的结果呢,麻烦发一下。
2022-06-09
你好,有问题,借方应当是其他应付款。 因为有提到之前是个人垫付了,那垫付的时候单位是计入  其他应付款  贷方的,现在支付了所以计入  其他应付款 的借方
2023-04-08
你好 看起来是表格的公式问题 点击下“查看”--点击“显示公式” 看下显示格式部分的公式是?
2021-07-06
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