你好 选择不抵扣勾选 不能抵扣的
收到一张业务招待费类的专票,本年度业务招待费已超出标准,不打算入账,还需要认证发票吗
21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
老师好!第三季度业务招待费是无发票已作为费用入账,准备汇算清缴时纳税调增。现在填写季度报表时填写利润表里的管理费用时,要把无发票的业务招待费加到16行“业务招待费费”吗?
老师您好,麻烦问一下关于业务招待费税前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果业务招待费报销不提供具体的招待证明材料,直接一张发票,这种招待费可以列支吗?还是业务招待费比例内列支就本身不需要提供招待证明材料?
老师,一般纳税人,不动产经营租赁多少税率?
个人代公司给我们付款,代付证明把我们公司名字打错了,有一月一份三月一份,这个月才拿到正确的代付证明,之前把错误的附在凭证后面了,,需要把错的代付证明从账簿里扯掉塞进去正确的吗
老师你好,小型微利企业认定标准那个应纳税所得额是汇算清缴表上最后纳税的那个额度吗?还是利润表上的营业利润或者利润总额呢?
老师损益类的科目有哪些
请问,小规模企业,是所有查帐征收还是核定征收?谢谢
本公司有收对方公司一张专票去年已认证抵扣进项了,对方说这张票冲红,那是不是我们发起红字信息表给对方,然后对方开负数发票给我,我进项转出
小规模新注册也是5年内实缴么
服装公司,比如这个月付的加工费是上个月下的订单,也可能是上上个月的订单,怎么算成本
老师有个公司以前因为股权变更遗留问题,当时做股权变更的时候比如说转股20万,写的都是转让金额都是20万。现在税务那边都说要交税,这种情况老板现在想把公司注销了 这种情况能不能注销,重新提交转股金额比如说1元。
老师注销成没成功在哪里查看啊
必须勾选是吧
你好是的,要不一直在你的勾选平台里面。