同学您好,一般分别结转货物和服务的成本,服务的一般是人工费。主营业务成本下设置二级科目哦

老师销售商品有成本,那服务怎么结转成本?
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
请问老师,结转销售成本必须与销售的商品是一致的商品吗?比如销售A产品,但结转的是B产品的成本,因为a没有成本票,b有成本票
老师,请问生产成本转入库存商品,这个库存商品销售结转成本怎么算?
老师。如果开的发票是技术服务的发票,那做账的时候还要结转销售成本吗?技术服务类不是商品类,怎么结转销售成本啊?
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
意思是人工费发生了五万,这五万就是成本对吧老师。 借:银行存款11.3 贷:主营业务收入10万 销项税 1.3万 结转成本 借:主营业务成本5万 贷:? 老师看看这样对吗?
同学您好,是的哦一般是这样的
那老师麻烦说一下贷方打问号的写什么?
一般分别结转货物和服务的成本,服务的一般是人工费。主营业务成本下设置二级科目
老师不懂,能不能用分录讲解一下
那个?老师也不知道是什么呀,看你们什么业务哦
我们就是咨询公司,咨询费是收入。那成本怎么结转。
根据你们企业的性质,构成成本的就是人员工资,可以不设置成本科目。但也可添加相关会计科目,例如营业费用等。 取得收入时 借:银行存款/库存现金等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时 借:主营业务成本 贷:营业费用
谢谢老师
不客气哦,祝您学习愉快