你好,计入支付其他与经营活动有关的现金流
老师,请问下公司员工借支备用金后还款时产生的手续费现金流量应该计入哪呢?
老师我想问一下:1、员工借款采购备用金和出差的现金流应该选什么?2、员工借款出差回来报销还有剩余的现金,现金流选什么?3、员工借款购买办公用品报销现金流选择什么? 还有在第一步员工借款时张强刘虹选的现金流,在后面报销时张强刘虹所选的现金流是不是要与第一步选的一样。感谢老师为我解答
老师 公司购买汽车每月存对公户支付贷款和利息 借 短期借款 财务费用—利息 贷 银行存款 应该体现到现金流量表中的,短期借款应对构建固定资产,无形资产和其他非流动资产支出的现金,财务费用应对,支付的其他与经营活动有关的现金 还是应该体现在,偿还借款本金支付的现金和偿还借款利息支付的现金呢?
请问老师,我公司支付给员工的工伤款5万,借:其他应收款 贷:银行存款。现金流计入“支付给员工以及为职工支付的现金”么? 员工实际发生了4.5万,给公司退5000元的时候。借:银行存款 贷:其他应收款。现金流计入哪?收到的其他?还是冲“支付给职工以及为职工支付的现金”
老师请问,在计算公司的融资额时,资产负债表中的长短期借款额和现金流量表中取得借款,该用哪个数据
老师,请教下增值税报表上的进项转出的明细的纸质发票哪里可以查到,我进去只查到电子发票的进项转出的明细
生产线的账怎么操作,该如何下手,有五家以上的公司,外账外包,分子公司母公司,家族企业,我所在的企业是母公司,财务三个人,生产线加贸易公司一共30多员工,该如何去整理账,原有的账套有四家,还有一家电商的业务量不大,我主要负责内账会计,物流公司,贸易公司,生产线,有很多往来比较乱,有预支,开发票普通电子发票方面的对接,电子发票没开过,我明天正式开始接手,不知道从哪里着手准备
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
好的谢谢!
不客气,祝你工作顺利
老师,还有如图,我现在应该怎么调回这个账,分录怎么做?
你好,你截图这个有什么问题吗
这是我做的10月份公积金分录,现在科目余额表不平就差425,我应该怎么调回这个账,分录怎么做?
余额做到管理费用_工资的,做一笔分录
从我的分录上不可以调一下的吗?
如果你的其他应收款是借方余额,调整分录如下 借:管理费用-工资425 贷:其他应收款425
其他应收款我还是要收回的,这样做不就被冲掉了吗?我结转时把其他应收款也一起结转了,现在我怎么把这笔账调回来?
你这个不是缴纳吗,计提工资的时候要包括个人的,然后发放扣掉就平了啊
老师,你再看看我发的图,我把其他应付款和其他应收款做成一笔了,现在数据相差其他应付款这个数据
你一次得截图吗,那个没问题啊,冲其他应收400多,其他应付7000多,然后分录就会平了
交的时候没问题,就是发工资时结转成一笔了,现在应该怎么调回来?分录怎么做?
你现在缴纳100,工资发放贷方100,没有问题啊
看不到你完整的分录,不太清楚你哪里有问题
缴纳记入什么科目,发放工资就是什么科目不然就不平
问题是其他应付款和其他应收款结成一笔了,现在就是其他应收款不平呢
如果仅仅是图片的问题,你做一笔调整分录 借:其他应付款425 贷:其他应收款425