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增值税销项税 小于 增值税进项 ,负申报,怎么算 三项附加税?

2020-12-07 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 13:09

你好 你开的什么业务的发票

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快账用户6147 追问 2020-12-07 13:10

公司才注册 没有实际业务发生

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快账用户6147 追问 2020-12-07 13:10

只采购了很多进项

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齐红老师 解答 2020-12-07 13:11

你好 附表三零申报的

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快账用户6147 追问 2020-12-07 13:11

之后销项发票都卖车产生

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快账用户6147 追问 2020-12-07 13:11

老师 您是说 在增值税申报表 附表三 零申报 三项附加税 是吧?

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齐红老师 解答 2020-12-07 13:13

你好 附表三0申报 不需要交增值税附加税也是0

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快账用户6147 追问 2020-12-07 13:45

好的 老师 谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-07 14:04

不用客气的 工作愉快

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相关问题讨论
你好 你开的什么业务的发票
2020-12-07
你好是的,附加税可以零申报。
2021-05-10
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2020-10-16
你好 增值税不是0申报 需要按销项进项填写 附加税0申报的
2021-03-10
您好,自已计算增值税税负率=毛利率*13%,不会全部勾选了,还是按税负率交增值税,这样税务风险小 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-06-28
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