你好同学 借:管理费用 贷:其它应付款-社保费 这样记录这部分同学
老师,公司有员工的社保是委托派遣公司购买的,我司要付社保费和服务费给派遣公司.现这付907.2元的社保,和350元的服务费,怎么记账?
公司给劳务派遣公司付了社保,服务费的款,劳务派遣公司给我们开了发票,这个怎么做账呢
我们公司有劳务派遣人员,支付给第三方的劳务派遣社保公积金1000.工资2000 服务费100元 请问怎么做分录
在开3次根号结果是0.41976
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师,劳务派遣公司派遣工作期间社保是不由派遣公司五险?
郭老师,高新企业的财产保险能税前扣除吗
老师 小规模建筑跨区预交税费 求季末全部做账分录
老师请教一下,装卸服务用交印花税吗
你好老师,我不明白,资成费借为什么是➕,贷为什么是-,相反收负所也是一样的,你能用大白话说下吗
长期待摊费用的摊销时间要与实际租赁时间一致吗?不如房租,提前一个季度付款,提前一个季度开票,这种什么时候摊销呢
老师,请问一下公司是2025年3.24成立的,4月做税务登记,报税只用申报4-6月的。但是3月份收到一张刻章的发票,那我建立账套这张发票需要做进去的嘛?
残疾人就业保障金表里面有个上年在职职工工资总额包不包括劳务派遣员工?还有是填写扣除个人五险一金以后的金额还是填写应付职工薪酬本年累计数