你之前做进项税额抵扣吗,这个做,后面才需要转出 20;栏是正数
老师,一般纳税人申报时,收到负数进项发票,申报时,在附表二第20栏(红字专用发票信息表注明的进项税额),这里是填负数,还是正数阿?
增值税申报表中的表二第20行专用发票信息表注明的进项税额是系统自带数据出来还是手动填
你好老师,收到进项负数发票如何账会计分录,申报增值税是填在附表二红字栏还有和哪一栏?
老师,进项发票前期已经抵扣,本月开进红字进项发票-10000.增值税-1300。我申报表二里面,红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,我填1300,还是-1300
老师好:购买方1月份申请(已经认证抵扣的)红字发票信息。2月申报时已做进项转出。2月撤销红字发票信息,3月申报时填增值税附表怎么填?在附表二中“红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数吗?