可以按提供增值税应税服务的相关项目——现代服务开具增值税发票
工程项目中的安全文明设施款和清理费要开发票做成本,那发票名称如何开
项目上有两个保安支付的工资,外边的保安公司每月可以给开发票,请问这如何做账呢?请问这发票上还用备注项目名称和地址吗?这工资是计入甲方建设方还是施工方呢?
求问:建筑公司承接了一个维修水泵的活。有一个维修清单。要开发票,货物及应税服务名称是什么?①更换线缆②特种设备服务费③安全文明施工④竣工验收资料编制。。。。。。我不会开,这种带有维修清单的(备注:我们公司是建筑工程有限公司,一直都开9%的建筑服务,工程款)
老师 小规模 开出去免税 300w。我开出的发票:建筑服务*某某中学楼智能化设备采购及施工工程。实际项目由包含硬件和施工费服务,那我开进来的成本票,对硬件和施工费的比例有要求说不能超过多少吗 合同有清单 那我材料是不是直接按照清单来 那施工费的比例呢
建筑工程项目上直接采购的材料用于项目上,发票也备注了项目名称,那请问这个分录怎么做呢 当期也开了销售发票 也备注了项目名称,可以直接做主营业务成本吗?比如这笔充电站标识牌,借:主营业务成本47524.75,进项税475.25,贷:应付账款48000? 还是要通过工程施工-合同成本-材料费来中转呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
甲方拨付给我们公司的就是工程款,如果项目负责人还提供的发票的服务名称还是工程款可以吗?
提供的是建筑劳务的,可以是工程款的