同学你好 甲企业应纳所得税=(204-24-160)*25%=5(万元) 甲、乙企业均属 于境内居民企业,居民企业之间的股息红利所得免征企业所得税

甲企业2014年1月对乙企业进行投资,投资成本为160万元,2017年1月乙企业进行清算,甲企 业分得的剩余资产204万元。其中,含累计未分配利润和累计盈余公积24万元,甲、乙企业均属 于境内居民企业,则该项业务甲企业应纳所得税多少?已知甲企业的企业所得税率为25%
2017年1月1日,甲上市公司(以下简称甲公司)以其库存商品对乙企业投资,投出商品的成本为360万元,公允价值和计税价格均为400万元,增值税税率为13%(不考虑其他税费)。甲上市公司对乙企业的投资占乙企业注册资本的20%,甲上市公司采用权益法核算该项长期股权投资。2017年1月1日,乙企业所有者权益账面价值及可辨认净资产公允价值均为2 000万元。乙企业2017年实现净利润1 200万元。2018年乙企业发生亏损4 400万元。假定甲企业账上有应收乙企业长期应收款160万元。2019年乙企业实现净利润2 000万元。 要求:根据上述资料,编制甲上市公司对乙企业投资及确认投资收益的会计分录。
12.2017年1月1日,甲上市公司(以下简称甲公司)以其库存商品对乙企业投资,投出商品的成本为360万元,公允价值和计税价格均为400万元,增值税税率为13%(不考虑其他税费)。甲上市公司对乙企业的投资占乙企业注册资本的20%,甲上市公司采用权益法核算该项长期股权投资。2017年1月1日,乙企业所有者权益账面价值及可辨认净资产公允价值均为2000万元。乙企业2017年实现净利润1200万元。2018年乙企业发生亏损4400万元。假定甲企业账上有应收乙企业长期应收款160万元。2019年乙企业实现净利润2000万元。要求:根据上述资料,编制甲上市公司对乙企业投资及确认投资收益的会计分录。
中国A银行2021年分别向甲国和乙国两家企业贷款。其中,向甲国某企业贷款500万元,合同约定的年利率为6%,A银行收到甲国企业应付利息30万元,在甲国缴纳企业所得税3万元,税后利息27万元。向乙国某企业投资200万元,2021年A银行收到乙国企业分配股利50万元,在乙国缴纳企业所得税15万元,税后利润35万元。要求:计算该企业本年度应纳企业所得税税额。
中国A银行2021年分别向甲国和乙国两家企业贷款。其中,向甲国某企业贷款500万元,合同约定的年利率为6%,A银行收到甲国企业应付利息30万元,在甲国缴纳企业所得税3万元,税后利息27万元。向乙国某企业投资200万元,2021年A银行收到乙国企业分配股利50万元,在乙国缴纳企业所得税15万元,税后利润35万元。要求:计算该企业本年度应纳企业所得税税额。
老师,我们公司是给快手做售前售后客服服务的,现代服务业,咨询服务费的发票税率是几个点。我们是小规模纳税人
老师,公司是农副食品加工,本年有些月份收到有当月未抵扣的原料票,没有做账,直接在次月勾选抵扣,这样处理合适吗
请问老师,压缩机冷却液采购来了入什么科目?
老师企业贷款自建厂房的账务处理
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
数电发票不写对方号吗可以吗
老师,请问我现在要更正24年的工资薪金,增加人工申报24年员工工资薪金。要到税局前台去帮忙更正,因为自己这边操作不了。人员是在我自己这边的电脑端增加进去了,去到税局那边,只要帮忙补申报,24年每个月的工资薪金就可以了,人数是逐月减少的。我提供给税局前台那边的表是可以直接导入他们内网的工资薪金申报表。请问我逐月减少的人员是直接删除还是这些人员0申报呢??
老师,我们车间有两个临时工,只做了一天,工资一个500,一个300,怎么做才能让这个费用税前扣除呢
老师好,请问销售部门提交开票申请需要提供哪些资料给到财务,财务以什么依据开具发票?
老师好,请问A、B公司合并后成为C公司,现在C公司能不能支付A、B公司以前年度的房租?发票抬头应该写C公司还是AB公司?这种费用需要企业所得税汇算时调增吗?