你好 你们没有支付的吗

对于短期房租,我11月预付了12月到明年5月的房租12万,现在待摊费用取消了,我是先: 借:应付账款-房租 120000 贷:银行存款 120000 每月分摊时: 借:管理费用-房租 20000 贷:应付账款 20000 这样对吗?
请问老师,2019年1-12月摊销物业费:分录:借:销售费用 10000 贷:预付账款10000。但是到了年底,把12个月的预防账款120000,调到长期待摊费用里面,借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用。这样做的目的是什么?
老师,请问我有一笔广告费需要分12月摊销,之前预防过。现在又报账冲销,分录是借:销售费用,贷预付账款。分摊到各月:借:销售费用,贷:预付账款。那我是不是还要做一笔分录:借预付账款,贷:销售费用。还是该怎样写呢?谢谢
我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,
费用1月底到明年2月底的,长达一年,金额较大,选择摊销,但是现在取消待摊费用科目了,这样做对吗 ?1月到票了的,借:预付账款 贷:银行存款 2月开始摊销,借:****费用/主营业务成本 贷:预付账款
请问年终奖必须要交社保吗
9月开出10-11月租金发票,我可以10月直接将10-11月租金计入费用吗
老师好,小规模纳税人企业所得税季报研发费加计扣除怎么不能填写?第一.二季度都申报了研发费加计扣除,是哪里操作问题?
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
我觉得,借销售费用 贷 预付账款 证明已经交过了吧
借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用 那你这个也不对 借预付贷银行不是已经做了预付
哦 我们2019年期初 预付账款物业费,借方余额就有240000
2019年发生120000,然后把剩下的120000元放到了长期待摊费用
没有必要 你上面的第二个不要做了
财审让调整,我不知道为什么?
然后长期待摊费用会有余额的。 而且还是个负数
请问老师,长期待摊费用是正数
图片中是正数
他不是贷方吗 贷方余额
调的时候就是这样写分录的
借:预防账款-120000 贷:长期待摊费用 借长期待摊费用的吧 发票没有到吗
2019年期初就有24万,我也不知道是否开发票了
你查下发票开了没有 是不是因为没有发票不让摊销