你好可以的借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借应收账款贷固定资产清理应交税费, 然后固定资产清理余额结转到资产处置损益
公司2018年买了一台设备价值30万,取得税率13%的专票抵扣了进项税,假设我公司欠个人一笔欠款10万,要用这台设备抵债,算是视同销售我们可以以只按10万开增值税税率13%发票吗?这样的话岂不是有20万的进项税留到我们公司了
我们公司欠其他公司10万,我们有很多机械设备,对方同意用设备抵债,请问可以这样抵债吗?可以的话我公司要怎能做分录
A公司给我们公司开具了1张专用发票 ,内容 *医疗仪器器械*设备租金 请问我们公司可以认证抵扣吗?怎么做会计分录?
老师,您好!请问一下,我们公司进了500多万的一个设备,对方开了专票,抵扣联给到我们了,我们是跟另一家公司做融资租赁,发票就压在那个公司,我们怎么做账呢?还有这个专票可以可以现在做抵扣?谢谢!
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
怎么求销项税,其他货币资金是565
怎么求销项税,其他货币资金是565
销项税65其他货币资金565怎么求的
老师我想问一下,我这个月零申报增值税后,跳出这样一个界面怎么回事?我要怎么自查?怎么办
哪位老师帮我做一下经济法题,谢谢啦
老师好!青岛市企业捐赠和个人捐赠,税收优惠政策是怎样的?
应付账款和其他应付款怎么能调整下去
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调整吗
24年暂估,25年帐上做冲减,申报24年年报财务报表,在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款,主营业务成本减掉,未分配利润加上暂估的,企业所得税汇算清缴,主营业务成本加上暂估的,纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧?次年申报年报,汇算清缴,不用再改金额了吧
借 固定资产清理5905 累计折旧 95 贷 固定资产 6000 借 应收 88000 贷 应交税费 10123.89(13%) 固定资产清理 77876.11 借 固定清理 71971.11(77876.11-5905) 贷 营业外支出 71971.11 是这样做吗,最后记入营业外支出
你好 可以这么做的
我的营业外支出多了这么多钱 会对我的利润表有什么影响
实际业务没关系的可以