暂时别做账,把这个应收票据转到应收账款,之后收到款项了,借银行存款贷应收账款

老师,你好。我们单位开的发票被业务员弄丢了 客户不要复印的存根联 要我们重开 这个怎么办
收到客户给的承兑但是被业务员弄丢了要怎么下账
老师,我想问一下,我们是物流公司,员工刚收的客户件丢失了,需要赔付100元,员工自己承担客户20元,公司赔付80元,但是这个钱呢公司直接给客户,员工的那部分员工交到财务,怎么做分录呀
客户给我公司的对公账户转了一张电子承兑,但是我们没开通业务,明天开通了还能接收到吗?
老师 请问一下 要是给客户开了 纸质 税务代开的发票,记账联弄丢了怎么办 ,
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
但是这个钱已经找不回来了,好多年了
老师就是这个要是做分录应该怎么做
那这种情况就按坏账处理吧
还有老师一些小额的欠款要不回来了,我们想把账平了,是不是我们可以做,借:营业外支出 贷:应收账款-单位就可以
一般我们是这么做 计提时,借:资产减值损失 贷:坏账准备,确认,借:坏账准备 贷:应收账款
小额的也要写么做是么
可以忽略计提时这一步么
这个不可以忽略的,不然以后你这笔分录不完整,看不出来的
好的老师
像几块钱几十块几百块的这些也是这样做是么
你这些可以凑到一块,没必要做太多分录,不然你也麻烦
好的老师谢谢
不用客气 希望我的解答可以帮助到您,祝您学习愉快,工作顺利,一帆风顺