你好 你要做无票收入 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税。

我们是建筑公司 工地上买了一个升降机 然后另外一个公司使用了我们公司的升降机给了我们5000使用费 这个5000如何做账呢 对方没有找我们要发票 我们就给对方写了个收据
我们是建筑公司,别的公司用我们资质,对方买材料的钱需要对方打给我们,然后我们再打给材料商公司,请问这过账户一般是如何做的呢?比如是对方公司还是个人,然后打到我们公司的个人还是公户呢?一般企业都是如何操作如何记账的呢?
我们公司(广州)和一个供应商实际发生了服务,也有签合同,我们也付款给对方了。但是 对方公司没有开票给我们。对方公司现在已经注销,无法开具发票了。然后,现在对方用他们另外一家公司开发票给我们,请问这个发票我们公司可以接受吗?(另外这家公司和我们没有发生业务,没有联系)
老师,我们跟一家公司买了样机,然后找另外一家公司直接用承兑帮我们代付给对方,这个能操作么
老师,你好,我们是建筑公司,对方租压路机给我们在工地使用,这个开了免税的发票,正确吗?
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
建筑企业也用其他业务收入这个科目吗?
你好 是的。 这个就是你们的其他业务租赁收入哦