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老师你好!医院全科医生转岗培训放在工资里发放分录怎么做?要不要计提?

2020-12-09 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 08:40

你好,是需要计提的。 计提分录,借:劳务成本等科目,贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 

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快账用户7521 追问 2020-12-09 08:44

老师,那有些费用是做专项支出的课时费,怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-12-09 08:45

你好,专项支出的课时费,这个是培训发生的支出?

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快账用户7521 追问 2020-12-09 08:51

是培训发生的支出

是培训发生的支出
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齐红老师 解答 2020-12-09 08:54

你好 计提分录,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬——职工教育经费 支付,借:应付职工薪酬——职工教育经费,贷:银行存款等科目 

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快账用户7521 追问 2020-12-09 08:56

好的,辛苦老师啦!开心每一天哦!

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齐红老师 解答 2020-12-09 08:58

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,是需要计提的。 计提分录,借:劳务成本等科目,贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 
2020-12-09
你好!需要合并当期工资薪金所得申报个税
2020-12-08
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-08-18
您好 把当时的分录红冲 然后再做个正确的
2022-06-02
你好,先补计提 借:以前年度损益调整  等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 然后发放 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2023-04-13
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