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你好老师!去年有一部分工资未计提,现在要给员工发放,我该怎么做分录?

2023-04-13 19:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 19:07

你好,先补计提 借:以前年度损益调整  等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 然后发放 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  

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快账用户3524 追问 2023-04-13 19:09

以前年度损益调整科目要转入利润分配-未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 19:10

你好,以前年度损益调整,是需要结转到  利润分配—未分配利润的

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快账用户3524 追问 2023-04-13 19:10

好的,,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-04-13 19:11

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,先补计提 借:以前年度损益调整  等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 然后发放 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2023-04-13
您好 把当时的分录红冲 然后再做个正确的
2022-06-02
您好,这个的话,是把计提的冲红,重新做一笔工资的分录
2023-11-17
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,这个是全额计提,然后扣除的时候借应付职工薪酬、工资 贷、其他应付款、个人负担的押金、 银行存款等
2022-06-21
你好  计提的是扣除罚款之后的工资  
2021-01-21
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