你好 专项应付款支付信息技术服务费,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 借:专项应付款,贷:其他收益
请问老师,专项应付款支付信息技术服务费,会计科目应该怎么做?
老师,公司收到一张“信息技术服务”6%增值税发票,请问我应该计入什么科目呢
老师,信息技术服务业,本月收到技术服务费进项发票一张,销项到下个月才开,这个进项票怎么做会计分录?能直接做借:主营业务成本,贷:应付账款吗?
我们是做会展服务的,我们开给客户的发票是会展服务,我们会议要请专家讲课,支付专家讲课费用,专家给我们开具发票,开什么类目合适,*会展服务*会议服务、*现代服务*信息服务费、*信息技术服务*信息技术服务费,这三个哪个合适?
老师,大小周休息是啥意思
老师小规模销售厂房填在报表(二)还是填到(三)
你好公司真实业务,同一个开票员用A公司开票出去然后再用B公司给A公司开进项,这样可以吗?就是A公司采购了B公司的产品卖
经营杠杆系数=销售收入-营业成本/营业利润这个公式是对的吗
劳务分包公司,现在好多工费都是付款给个人,然后公司来票,这种可以吗?
老师,股权转让走自然人电子税务局,这里边一些数据,如何填写。关于转让股权,金额,股份,有模板吗。
请问老师13-9这道题的投资收益是怎么计算的?
老师采购原材料的发票后面需要附上入库单吗?
老师,五月份开始,数电票多了一项支付信息一栏,可以选择不填吗?
老师,经营范围没有的,能开税票吗
谢谢老师 那其他收益月底要结转么
你好,其他收益月底需要结转到本年利润的
常规报表其他收益栏没有 [微笑]
你好,报表其他收益栏没有,就应当增加这一行才是的。