专家开票就是:现代服务*信息服务费
我们是做会展服务的,会经常请专家讲课,要付给专家一定的费用,但是专家不愿意给我们开具发票,有什么方法可以不需要发票?
我们采购会议服务,对方开给我们的发票是“*会展服务*会议服务“,那现在我们把这个会议服务直接销售给另家公司,那样我们开给对方是什么发票内容呢?
老师,请问信息技术服务类发票 开的是信息技术服务-技术服务费,这个业务是外包给别的公司做的,对方给我们开的成本票是现代服务-外包服务费 这个合规吗?
我们是做展会服务的,就是全国各地开会议,客户主要是展商在我们这里办会展,我们会邀请专家讲课,课题我们会自己策划,我们请外面的公司专门给我们策划课题,开具的发票是设计服务*策划服务,计入什么科目?主营业务成本吗?
老师,请问信息技术服务类发票 开的是信息技术服务-技术服务费,这个业务是外包给别的公司做的,对方给我们开的成本票是现代服务-外包服务费 这个合规吗?
老师下午好,我想问一下老师,我们是苗木专业合作社,然后5月份开进来两张发票,是个体户给开的发票,然后开错了,开进来了,然后他不会冲红,也没有冲红,6月份又开了一张正确的发票,是小规模纳税人,6月份我正常能做账,我想问的是他开错的5月份那两张发票我应该怎么处理呀?老师
请问一下,给公司做审计报告这个是做什么费用。管理费用?
销售棉花销售是免税的吗
老师,企业支付宝收款,可以给对方开具发票吗?
我们是运输公司,刚开始和别人五五开买了一辆车,过了两年后,改投资金额改为三七,公司占七,要把那20%的金额转给别人,这20%的金额要怎么入账呢
亏损合同,非标的资产,确认预计负债,对方科目记入什么,为什么。麻烦详细解释一下
怎么样通过电子税务局申报社会保险费?
老师,小规模纳税人,足浴行业,开票收入有203600,无票收入有156370 那申报增值税给是只申报203600的不含税收入,剩下的156370就合并开票收入一起申报企业所得税,而不是把两个数字加起来申报增值税?
有员工干了几天就走了,我们对公发了工资,但是身份证号码没有要到,这种情况下应该如何处理?
6%税率都是哪些科目
信息服务不是指计算机之类的么
那么开咨询服务*其他咨询服务,他只是提供讲解
我们是通过灵活用工平台支付,只有会展服务*会议服务、*现代服务*信息服务费、*信息技术服务*信息技术服务费,这三个可以开
那么开其他现代服务*会展讲解服务
开会展服务*会议服务这个合适么?但是我们开出去的发票也是这个类目的
不可以的,私人业务不能开那个
我们是跟灵活用工平台合作的,他们给我们开具发票
他们也不能开那个税目的,他们没有会展服务的业务
那*现代服务*信息服务费或者*现代服务*策划服务费行不行,可以针对专家讲课这个吗
*现代服务*策划服务费可以开这个