专家开票就是:现代服务*信息服务费
老师,请问信息技术服务类发票 开的是信息技术服务-技术服务费,这个业务是外包给别的公司做的,对方给我们开的成本票是现代服务-外包服务费 这个合规吗?
我们是做展会服务的,就是全国各地开会议,客户主要是展商在我们这里办会展,我们会邀请专家讲课,课题我们会自己策划,我们请外面的公司专门给我们策划课题,开具的发票是设计服务*策划服务,计入什么科目?主营业务成本吗?
老师,请问信息技术服务类发票 开的是信息技术服务-技术服务费,这个业务是外包给别的公司做的,对方给我们开的成本票是现代服务-外包服务费 这个合规吗?
我们是做会展服务的,我们收到的展会服务开具的发票是会展服务,我们会议会请专家讲课,要支付专家讲课的费用,专家再给我们开具会展服务*会议服务,或者会展服务*展览服务可以么?
我们是做会展服务的,我们开给客户的发票是会展服务,我们会议要请专家讲课,支付专家讲课费用,专家给我们开具发票,开什么类目合适,*会展服务*会议服务、*现代服务*信息服务费、*信息技术服务*信息技术服务费,这三个哪个合适?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
信息服务不是指计算机之类的么
那么开咨询服务*其他咨询服务,他只是提供讲解
我们是通过灵活用工平台支付,只有会展服务*会议服务、*现代服务*信息服务费、*信息技术服务*信息技术服务费,这三个可以开
那么开其他现代服务*会展讲解服务
开会展服务*会议服务这个合适么?但是我们开出去的发票也是这个类目的
不可以的,私人业务不能开那个
我们是跟灵活用工平台合作的,他们给我们开具发票
他们也不能开那个税目的,他们没有会展服务的业务
那*现代服务*信息服务费或者*现代服务*策划服务费行不行,可以针对专家讲课这个吗
*现代服务*策划服务费可以开这个