如果是用于一般计税的话可以抵扣
10公司开具了一张一般计税的增值税专票(9%),当月其他增值税专票开具的都是一般计税(3%)的,公司的进项日常费用居多,次月申报增值税的时候就没有做进项税抵扣,那现在申报11月增值税还可以做进项抵扣吗?
我是个体工商户,现在申请可以开具专票,我日常进货的时候,供应商是一般纳税人,开具的增值税专用发票给我,我可以进行进项税抵扣吗
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
公司今年6月购入厂房,取得卖方企业开具的增值税专票价税合计1亿元,现在申报6月增值税,厂房进项税额可以一次性抵扣增值税吗?
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
老师,您好,请问水果车间成本计算,有方法可以推荐吗
老师,这是辅助生产车间费用的归集与分配例题,我的问题是分录中为什么借记制造费用贷记生产成本?我觉得应该是相反的,请老师教一下
老师,住宿发票可以一次性开两万吗
山东省中级会计报考工作年限要求严吗?
老板从公司拿钱,不能挂老板的往来会视同分红,咋办?
第二季度都是核定征收,第三季度变成查账征收了,马上10月申报个体户没有成本发票怎么办。一个季度开不到30万的1%的普票的个体。生产经营所得如何申报
老师,往来科目之间的冲销及用法标准是怎么样啊?看之前会计做的帐,预收的科目用应收记了或者预收记应付了,这个类似情况怎么识别
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 809,388.25 贷:应交税费——未交增值税 772,537.17 营业外支出——税收滞纳金 36,851.08 完税证明实际缴纳滞纳金是8386.98,其余滞纳金是用进项抵扣了的
直播带货个体户查账征收需要建立复式账吗?可以做收支流水账吗?你知道不
老师,今天9月27号,我们小规模,外地工程明天签合同,其实基本上快完工了,这个时候,我们的发票什么时候开合理?月底还是下个月?
11月没有开9%一般计税的增值税专票哦,那这个月还是可以做进项抵扣10月那笔8000多的销项税款对吗?
你10月的已经申报了,这个只能留底,抵扣你以后一般计税的发票
留抵?我想问的是10月开的那张9%的销项税额,申报11月增值税的时候可不可以用11月的进项税额抵扣?
11月没有开具一般计税的增值税专票
我想问的是10月开的那张9%的销项税额,申报11月增值税的时候可不可以用11月的进项税额抵扣? 不能