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10公司开具了一张一般计税的增值税专票(9%),当月其他增值税专票开具的都是一般计税(3%)的,公司的进项日常费用居多,次月申报增值税的时候就没有做进项税抵扣,那现在申报11月增值税还可以做进项抵扣吗?

2020-12-09 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 11:32

如果是用于一般计税的话可以抵扣

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快账用户5594 追问 2020-12-09 11:35

11月没有开9%一般计税的增值税专票哦,那这个月还是可以做进项抵扣10月那笔8000多的销项税款对吗?

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齐红老师 解答 2020-12-09 11:37

你10月的已经申报了,这个只能留底,抵扣你以后一般计税的发票

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快账用户5594 追问 2020-12-09 11:43

留抵?我想问的是10月开的那张9%的销项税额,申报11月增值税的时候可不可以用11月的进项税额抵扣?

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快账用户5594 追问 2020-12-09 11:43

11月没有开具一般计税的增值税专票

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齐红老师 解答 2020-12-09 11:46

我想问的是10月开的那张9%的销项税额,申报11月增值税的时候可不可以用11月的进项税额抵扣? 不能

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如果是用于一般计税的话可以抵扣
2020-12-09
对销项税额必须要用进项税额抵扣才可以。
2021-12-23
可以的,可以这么做的。
2023-12-05
你好可以的,操作没问题。
2025-01-02
当月没认证的,计入应交税费-待认证进项,就不会有差异了
2024-12-27
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