你好,印花税的计税基础是合同金额,合同签订的是含税,就是含税金额,合同签订的是不含税金额,就是不含税金额。
老师您好!购销合同印花税计税基础是合同含增值税的总金额吗?谢谢!
老师好,印花税 按购销合同万分之三 计税基础是 不含税收入 还是 不含税收入加上采购金额合计
你好老师,购销合同交印花税是按照价税合计还是不含税金额交,谢谢
老师您好,买卖合同印花税的计税依据是根据一个季度的所有购买合同和销售合同的100%金额填写吗?没有签署合同,是根据季度销售收入和库存商品的含税总金额填写吗?谢谢
您好,老师,问一下,一般纳税人申报印花税的计税金额是按销售合同金额填吗?还加上采购合同金额吗?谢谢
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
工资能打到员工的公户上吗
老师你好,期初我建账的时候,当时做的其他应付款某个个人,现在账上到钱了,我转钱给这个个人,转钱的时候备注往来款或者还款都可以吗?
成本类 损益类有备抵科目嘛