您好,不用做账务处理,只是在汇算清缴的时候调一下。
本年亏损,企业所得税为负,本就不用缴纳企业所得税,但是又发生需要调增的招待费,这个需要做账务处理吗?还是只是在年报上体现呢?
企业所得税上年汇算清缴已退款,为啥今年的企业所得税还可以一直弥补上年亏损?报表上按利润总额计提企业所得税,但所得税申报表弥补亏损后就不需要缴纳所有,这种情况账上还需要计提企业所得税么?弥补亏损的企业所得税需要进行账务处理吗?
第四季度需要缴纳企业所得税,经过以前年度弥补亏损后只需要缴纳少部分企业所得税。分录应该怎么写。只写 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税费用 吗,弥补以前年度亏损的金额需要写上去吗,还是最后需要缴纳多少就直接用这个分录做就行
老师 企业所得税做完汇算清缴 比如本来亏损一万 但因为业务招待费纳税调增了500 这种情况报完税之后 公司账务还需要调账吗 如果需要分录怎么做
老师我们企业小规模,企业所得税中招待费调增了,但总体仍是亏损的,不用交税。这样我需要怎么做调增这部分的帐务呢?上传税局的财务报表需要调吗?
建筑劳务公司从哪些方面做税务筹划?具体怎么做
老师,请问一下在第三方中介那租的房子,中介不开发票的,那我们付房租的能入税局代开发票的嘛?需要交什么税呢?
应收账款的贷方一直挂着400多万的金额,发票对方不要求开,这个对我们公司有什么影响
公司是贸易公司,现在介绍业务给别的公司,别的公司支付佣金给我们,我们需要开佣金发票给对方,这个发票项目应该怎么选
老师2题d选项解析没看懂?谢谢
老师,请问一下,我们公司没有库管,只有我一个,现在业务多起来了,准备招一个库管,说把进销存给我接了,但是有个问题就是他给我打电话进销存是实际的,那如果我按实际的来的话就得先报无票收入,开票后再充抵,但是这样我觉得好麻烦噢,有没有什么办法可以解决一下这个问题呀
之前我们开出去的发票对方已经抵扣了,现在要重新开,对方已经填了红字信息表,我们怎么操作
老师以前年度的税金滞纳金,走营业外支出行不行,我们是走的未分配利润
老师,我今天收到老板给我的一张交通卡充值的普票,能报销吗,其次支出凭单怎么写,怎么归类?
老师, 请问一下申请高新补贴支付给事务所的审计费用放什么科目吖?管理费用——审计费嘛?
就是在汇算清缴时,在审计报告和所得税年报中调一下就可以了吗?
对,是的,这种调整和账务处理没关系的。