你好 你们是承建这个工程还是什么情况的业务 ? 是你公司的 公园才是计入固定资产的 。 如果帮别人建立 这个要计入工程施工科目去的

建造一个公园。公园里的绿化,硬化施工,设计费,涵洞工程等建造发生的成本。这部分成本入公园的主营业务成本,入长期待摊费用,固定资产,,哪个比较合适?主要考虑税务上的风险
10、专门借款资本化是专一性的体现,全部资本化用于在建工程 借款费用开始资本化时点必须同时满足以下三个条件:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。利息支出发生时计提?:借:在建工程 贷:应付利息 利息实际支出时利息发票未收到: 借:财务费用-利息支出 贷:银行存款 收到发票时:借:长期待摊费用 贷:在建工程 摊销时: 借:主营业务成本 贷:长期待摊费用 以上会计分录是否正确
合同是按完工进度开票结款,但是这个周期比较长半年或者一年,但是这个过程中,人员工资是正常发放的,这个工资就是我们的成本,在这过程中这个工资是直接做费用还是待摊或者有没有其他好的会计科目?有老师说直接做费用不用分摊 那确认收入的时候还用冲销费用吗?就是需要做借主营业务成本贷费用吗?如果不做这一步,利润表上面只有营业收入,营业成本为0可以吗?税务局后台系统会不会考察这个成本与收入的比例?
4月26日课后练习,请发到班上,下次课程要检查:目的:练习固定资产购置业务的核算。资料:甲企业本月发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价75000元,运杂费1250元,保险费250元,全部款项已用银行存款支付。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价125000元,运杂费2000元。款项已用银行存款支付。(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。(5)企业用从建设银行借入的长期借款自行组织力量进行产品仓库的建造。耗用材料计175000元,分配工资为40000元,分配制造费用为35000元。(6)企业接建设银行通知,借入长期借款的利息为60000元,用长期借款支付。(7)机修车间厂房建造完毕,经验收合格交付使用,结转建造成本。要求:根据上面所给的经济业务编制会计分录。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税)
4月26日课后练习,请发到班上,下次课程要检查:目的:练习固定资产购置业务的核算。资料:甲企业本月发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价75000元,运杂费1250元,保险费250元,全部款项已用银行存款支付。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价125000元,运杂费2000元。款项已用银行存款支付。(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料1250元,用银行存款支付安装公司安装费1750元。(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。(5)企业用从建设银行借入的长期借款自行组织力量进行产品仓库的建造。耗用材料计175000元,分配工资为40000元,分配制造费用为35000元。(6)企业接建设银行通知,借入长期借款的利息为60000元,用长期借款支付。(7)机修车间厂房建造完毕,经验收合格交付使用,结转建造成本。要求:根据上面所给的经济业务编制会计分录。(假设工程耗用的原材料不考虑增值税)
甲公司和乙公司都是国企,甲公司资产广告牌厨具50万无偿移交给乙公司,会计分录怎么做?
一个公司的房子出租给另一公司,合同约定五年后承租方给房租,出租方可以在五年到期时开票确认增值税收入和所得税收入吗?所得税收入要不要按年分摊?谢谢老师指导!
我们是小规模纳税人,缺成本发票。客户老嫌麻烦,货款转给老板微信了,还让我们开普票给他,这边应该怎么处理,怎么平帐?
老师,公司从外面找的两个已经退休的临时工干一个月,可以以工资的形式发放吗,他不能给开发票,这种情况怎么税务筹划呢
其他权益工具投资 处置时影响留存收益的金额=售价-初始成本 为什么不是账面价值
老师,请问公司有股东要退股,是通过公账退给那个股东吗,另外公司要不要代扣代缴个税之类的?
老师,您好,请问下财务主管怎么审核往来?
请问报表应付职工薪酬是负数怎么调账啊
10月份登记的一般纳税人,开具了专票,11月报税期的时候提示是小规模纳税人,不能做一般纳税人增值税的申报,然后就漏报了,现在需要怎么处理?
你好,我们是零售公司。可以进材料,发给委托加工发。他们制好成品,给我们开加工费发票,我们用原材料发票和加工费发票合计成商品,出售吗。
我们是房地产公司,我们建造一个公园,收费的,公园里的绿化,硬化施工,设计费,涵洞工程等建造发生的成本,入以上哪个科目比较合适?
我们是游乐园,知道公园里的游乐设备是固定资产,但是绿化,硬化施工,设计费,涵洞工程成本不知道入以上哪里合适? 入固定资产觉得有点奇怪
你好 计入开发成本来核算的 。 计入开发成本。 不是自己资产 不计入固定资产去
还是就是入固定资产了? 没问题?入固定资产了折旧几年合适呢?
老师,你这个想法一定不对,我的乐园是单独的一个收费的盈利乐园。
这是自持的
你好 自己的话计入固定资产 按不低于20年折旧 。 你们是自己开发自己的 使用 或者拿来经营的 计入固定资产去
你的意思是设计费等计入固定资产?不用计待摊费用?
我是想问问计入哪个更合适
你好 计入在建工程-设计费即可。 如果你们只是建立公园这个项目不需要去待摊费用了。 因为你要分摊才需要去待摊 。 然后完工转固定资产去。 按月折旧即可。
我现在就是完工了,要结转
那我签了很多合同,有设计,有绿化,有场地硬化,我都分别转固定资产吗?
都是建公园发生的
你好 是的 一起转固定资产去了 。 借固定资产贷在建工程- 各个明细科目一起转
意思是除了游乐设备不同的固定资产之外,其他的各费用转成一个固定资产,儿童乐园吗?
你好 是的。 固定资产二级科目设置儿童乐园处理。