你好 是的 扣除(1-20%)按照10%税率

老师,我想请问一下,房东个人住宅性房租出租給我们公司。我们11月份开了租赁发票-普票价税合计19500元,5个月的租赁费,我们公司承担房东的个税。我去公司个税申报代缴代扣,是一次性填写收入19500.税率按10%计算的吧。
老师,我想请问一下我们公司有出租房屋,按照经营租赁,房屋租赁的业务,按照5%简易计税计证,这次丰巢公司付给我们6000元占用了我们的场地放快递柜。我们给他开发票,原来我们的发票开的品名是经营租赁,房屋租赁费,这次我开给他们的话开经营租赁,租赁费这样可以吗?因为他不是房屋租赁,算是场地的租赁。按照5%缴税。可以吗?
老师你好,我想请问一下:我们公司是承租方,上个月代开了一张房租发票,是房东去年4-12月的房租收入,房租发票上备注写了个人所得税由付款方代扣代缴,但是我们没有做税务登记所以没能代扣代缴,请问我们能做了税务登记后再扣缴吗?
老师,您好!我们公司办公室是租赁个人的,个人去代开增值税普通发票给我们,我们看到完税证明上面写着,房产税 从租计征,11月份的,281.67元,个人所得税,财产租赁所得,11月份的,70.42元。月租金是14788元。完税凭证备注栏写着:现金私房出租,房产税开征区域 3%。请问这房产税281.67和个税70.42 是怎么计算出来的呢?
你好,老师,我想问一下,我们公司租的个人住房,每月租金1500,一年18000,想让房东去给我们代开发票,普票专票都可以,想问一下房东都需要交什么税?税率都是多少?
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小规模12月开票15万,需要缴纳增值税吗?
修理汽车的地方开出的劳务-修理费,是属于服务吗,开13%是不不对
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期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
我这个表是没填写错是吧。
你好 填的我认为对着呢
租金所得=收入-房产-10%个税 然后再按租金所得缴纳个税10%。
給房东代缴的个税只能做营业外支出吧
对 但是这部分汇算时不让扣 需要调增