:借:劳务成本-间接费用-工伤保险 贷:银行存款 可以

老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师,劳务公司,工地发送医疗事故,直接一次性全赔付5万,分录可以这样做:借:劳务成本-间接费用-工伤保险 贷:银行存款
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下, 课程服务费支出: 1.收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗? 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗?
老师,请问下,我是物业公司一般纳税人,现在公司员工都是签劳务派遣合同,请问下发放员工工资社保的会计分录怎么写?社保,工资和劳务服务费是全部按月一次转款给劳务公司的,公司是收到劳务发票做账吗:借,管理费用 劳务费 100000 应交税费 贷,银行存款? 请问分录是不是这样一笔处理就可以啦?
请问老师,过路过桥费专用发票,可以抵扣销项税额吗
老师,买入100元,卖出95元,厂家说差额5元由厂家补贴,请问老师怎么做账
老师好,异地项目票没开完,需要核销外经证吗?还是等票全部开完再核销外经证呢
老师好,公司与公司之间的股权转让转让所得有多少税率
您好!分公司欠了货款没给,被供应商告了,分公司无力偿还,法院直接从总公司划走了这笔款项,那么现在分公司账户也没办法还回来,可以怎么样还给总公司啊
公司两个股东,都没有实缴,现在其中一个要转让股权,是自然人,个人所得税按什么交
出差补助计入哪个科目
老师,我们有一张2022的发票,退货退款,但是进项发票已经抵扣了,这个红字信息表只能由我们开了么
老师,请问历史产生的,不能收付的往来账,可以合并数据吗?
老师你好,个人可以开这种机械设备发票,有什么要求吗