差旅费里面的住宿费,交通费等能取得增值税扣税凭证可以抵扣增值税 差旅费是能在企业所得税前扣除的
有点分不清,增值税旅游贷款餐费民这些是不能抵扣,像什么餐费进业务招待费啊差旅费是指计算企业所得税的问题是吗?
差旅费和增值税有关系么?是只能抵扣企业所得税么?对于差旅费事都能抵扣企业所得么?
请问老师差旅费可以所得税前全额抵扣吗?还有差旅费和业务招待费怎么严格区分
住宿费发票可以抵扣么?差旅费年报企业所得税汇算清缴的时候有没有规定多少?
老师,普通发票的意义就是企业所得税可以抵扣是吗? 如果买卖双方都是一般纳税人,能开专票一定都开专票是吗?比如买办公用品、差旅费都开专票,那办公用品和差旅费相应的进项就可以抵扣了?
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
就是开专票的可以抵扣增值税呗?那有时间限制么?不开专票的话是只能在企业所得税前扣除是么?那抵扣过增值税的专票还可以企业所得税前扣除么?老师每个问题都回答一下呗~谢谢
是的 2017年以后开出的增值税专用发票抵扣没有期限 是的 抵扣过的增值税专用发票,其中不含税价在企业所得税前扣除
太谢谢老师了 那普票也能呗?那没开票的费用可以企业所得税前扣除么?
注明旅客信息的飞机票,火车票,旅客运输服务/通行费的电子普通发票可以抵扣进项税,也可以在企业所得税前扣除 其他普票不能抵扣进项税,但能在企业所得税前扣除 没开票的不得在企业所得税前扣除