你好 业务取消了可以退税
老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
代开的专票 冲红了,税务局收取的增值税及附征税会退回吗?
个人去税务局代开的专票可以冲红退税吗?
您好,开了一张专票,并交了属地增值税和城建税,教育附加,地教,后又开红字冲回。税务局说多交的增值税和三项附征税不退,但可每期抵税,请问留底的增值税,城建,教育税会计分录怎么记?
代开的增值税专用发票跨月退回 ,冲红是在自己的机子上开?还是要去税务局代开?
老师,公司有一个固定资产上月科目写错了未计入固定资产,这个月改正了。折旧是从这个月计提还是下月计提?
你好老师,我在电子税务局,注销税务,但是个人需要申报,说了不在纳税期间。这个问题该怎么解决那
样品用于达人寄样和拍摄怎么做账?如果是外购的,会计分录:借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额转出)。 解释:外购样品用于寄样和拍摄,增值税进项税额不得抵扣,需做进项税额转出处理,成本计入销售费用。 但是我们是小规模纳税人,就是货物进来的时候借:库存商品,贷:银行存款,寄样或者拍摄的时候不是借:销售费用-业务宣传费等,贷:库存商品么?
上一年的纳税总额怎么算的,是交了多少税还是销项金额减去进项金额
老师,给车间采购风扇,做福利费,不能抵扣进项税我,是吗
安保企业、开差额发票可以同时开差额发票和增值税专用发票、增值税普通发票吗
老师,请问8月份发现4-6月份的增值税和所得税申报错误,8月可以更正申报吗
员工没有每天到公司,但员工到公司时,公司人员统一订餐,这个餐费如何入账,算工作餐费还是聚餐费哦
四川成都,老师在哪里可查询社保编码 第三方平台的那种
老师,我想问一下,就是我们有一个供应商,我们给它加工了,有六千块应收,我们同时欠他们应付3万,现在要应收冲应付这个对账单怎么做?我想着直接做一个六千块的应收单给她们就好了
不用申请,直接退的吧?
你好 填写申请 表再退
季度申报的时候 去申请退吗?
你好 什么时候申请 都可以
电子税务局里申请吗?该怎么申请?
你好 填写退税申请 表 你要是企业 一般是不给退的 是抵以后的税款
是小规模纳税人,就是抵 也要申请的吧?
你好 不用了 就是申报时直接抵税就可以了
好的 谢谢老师
你好 ,不客气,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价