你好 多计提了就原分录不变 金额负数红冲即可。 没有跨年嘛

七月份到公司接手的账目,之前会计四月份做了计提工资,却没有发放工资的凭证,现在八月份了,怎么办呢?
请问,我9月计提附加税的时候,城建税多计提了115.05元,教育费附加多计提了69.03元,地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做,不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致,应交税费余额不对
发现之前月份做凭证的时候计提城建税计提多了,报税是对的,账做错了,怎么办
7月份印花税少计提了0.2元,现在12月份计提时多计提0.2元,还是要更正之前的凭证?
9月份城市建设税没计提 10月份交的时候怎么做账
老师,现在工程物资是在申报表里是填在哪个科目了呢、》
老师,个人出租给公司办公,要交税吗?要开什么发票税率多少呀?
6万的家具做5年折旧。每个月6万*0.95/5/12=950累计折旧。现在折旧完了,残值3000怎么处理?需要做分录吗?家具还在使用
酒店个体户申报经营所得,弹出这个页面要怎么处理
请问总分支机构汇总申报分公司的企业所得税申报表是按汇总金额申报还是按自己的收支金额申报?
本期印花税怎么申报,从账目中如何找数据申报
请问购买小麦种合同可要交印花税
老师,之前的,前年已银行转账实缴注册资本了在税务上也交印花税了,没有在国家信息公示系统做公示,现在是否还可以补?
老师,子公司要注销。有一定的亏损,清算企业所得税的时候,是不是要把这个亏损分配回母公司,说母公司凭什么资料做投资收益的亏损呢?
你好老师,我们进货的货款全额付了,供应商发票也给我们开了,但是货没发够,我们已正常入账,现在协调的是要退钱,没回来的钱我们怎么挂账
没有,我反记账反记账改可以吗
我反结账反记账改成正确的可以吗
你好 你反结账去改 到时你还得去改申报表和报表的。 我建议直接现在调整就行了。
不改报表不行吗?
你好 你税金及附加就影响了利润表了。 所以你去动原来账务就涉及报表
只要不涉及利润就没有关系是吧
你好 也不要随便去动账 。 就算不影响利润表 你负债表也影响了。
就是缴纳应交税费应交城建税做成了营业税金及附加城建税了
你好 我建议你现在调整就行了。 没必要去动之前的账务。 而且你也是错了分录 金额也不大
期间损益结转错了怎么调整凭证呢
你好 转错了 那你就调整分录处理 。 你多转了吗 没有跨年 原来分录不变 金额负数 冲。 然后在结转 在按正确做了后在转本年利润去。
2019年11月份少计提了城建税怎么办
你好 补计提:借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税 借 未分配利润贷 以前年度损益调整