你好 多计提了就原分录不变 金额负数红冲即可。 没有跨年嘛

七月份到公司接手的账目,之前会计四月份做了计提工资,却没有发放工资的凭证,现在八月份了,怎么办呢?
请问,我9月计提附加税的时候,城建税多计提了115.05元,教育费附加多计提了69.03元,地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做,不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致,应交税费余额不对
发现之前月份做凭证的时候计提城建税计提多了,报税是对的,账做错了,怎么办
7月份印花税少计提了0.2元,现在12月份计提时多计提0.2元,还是要更正之前的凭证?
9月份城市建设税没计提 10月份交的时候怎么做账
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
没有,我反记账反记账改可以吗
我反结账反记账改成正确的可以吗
你好 你反结账去改 到时你还得去改申报表和报表的。 我建议直接现在调整就行了。
不改报表不行吗?
你好 你税金及附加就影响了利润表了。 所以你去动原来账务就涉及报表
只要不涉及利润就没有关系是吧
你好 也不要随便去动账 。 就算不影响利润表 你负债表也影响了。
就是缴纳应交税费应交城建税做成了营业税金及附加城建税了
你好 我建议你现在调整就行了。 没必要去动之前的账务。 而且你也是错了分录 金额也不大
期间损益结转错了怎么调整凭证呢
你好 转错了 那你就调整分录处理 。 你多转了吗 没有跨年 原来分录不变 金额负数 冲。 然后在结转 在按正确做了后在转本年利润去。
2019年11月份少计提了城建税怎么办
你好 补计提:借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税 借 未分配利润贷 以前年度损益调整