你好 多计提了就原分录不变 金额负数红冲即可。 没有跨年嘛

七月份到公司接手的账目,之前会计四月份做了计提工资,却没有发放工资的凭证,现在八月份了,怎么办呢?
请问,我9月计提附加税的时候,城建税多计提了115.05元,教育费附加多计提了69.03元,地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做,不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致,应交税费余额不对
发现之前月份做凭证的时候计提城建税计提多了,报税是对的,账做错了,怎么办
7月份印花税少计提了0.2元,现在12月份计提时多计提0.2元,还是要更正之前的凭证?
9月份城市建设税没计提 10月份交的时候怎么做账
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
没有,我反记账反记账改可以吗
我反结账反记账改成正确的可以吗
你好 你反结账去改 到时你还得去改申报表和报表的。 我建议直接现在调整就行了。
不改报表不行吗?
你好 你税金及附加就影响了利润表了。 所以你去动原来账务就涉及报表
只要不涉及利润就没有关系是吧
你好 也不要随便去动账 。 就算不影响利润表 你负债表也影响了。
就是缴纳应交税费应交城建税做成了营业税金及附加城建税了
你好 我建议你现在调整就行了。 没必要去动之前的账务。 而且你也是错了分录 金额也不大
期间损益结转错了怎么调整凭证呢
你好 转错了 那你就调整分录处理 。 你多转了吗 没有跨年 原来分录不变 金额负数 冲。 然后在结转 在按正确做了后在转本年利润去。
2019年11月份少计提了城建税怎么办
你好 补计提:借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税 借 未分配利润贷 以前年度损益调整