你好 多计提了就原分录不变 金额负数红冲即可。 没有跨年嘛
七月份到公司接手的账目,之前会计四月份做了计提工资,却没有发放工资的凭证,现在八月份了,怎么办呢?
请问,我9月计提附加税的时候,城建税多计提了115.05元,教育费附加多计提了69.03元,地方教育费附加多计掉了46.02元。这个在10月账上怎么调整 呢。调整 的凭证应该怎么做,不调整 的话计提的和实际缴的税金就不一致,应交税费余额不对
发现之前月份做凭证的时候计提城建税计提多了,报税是对的,账做错了,怎么办
7月份印花税少计提了0.2元,现在12月份计提时多计提0.2元,还是要更正之前的凭证?
9月份城市建设税没计提 10月份交的时候怎么做账
老师,算每股股利的公式是怎样的?
盈利性私立学校会计分录那个需要分班核算的这样明细会不会太多了?是不是很多费用都班主任处理了,我不明白,像是校服,伙食费,军训费,课本费
有搅拌站开委托加工劳务这种发票吗,还没见过
公司注册实缴资金能取出来用吗?要怎么取
100块钱的捐票报价等于多少元的普票报价?老师
现在混凝土公司是简易征收3%,后面接了开13%的活,可以用注册一个一般征收13%的建材销售公司走委托加工这个可以吗
老师,一个个体户老板去年签订合同付款,到时当时没收到发票,所以没做费用,约4.2万,现在才收到发票,这个发票是做到今年费用?还是修改去年报表呢?
老师,你好,抖音店的商品id 是唯一的,那商品如果是2件,我怎么设置呢
投资利息收入,怎么账务处理
快帐操作系统可以建多少家公司?
没有,我反记账反记账改可以吗
我反结账反记账改成正确的可以吗
你好 你反结账去改 到时你还得去改申报表和报表的。 我建议直接现在调整就行了。
不改报表不行吗?
你好 你税金及附加就影响了利润表了。 所以你去动原来账务就涉及报表
只要不涉及利润就没有关系是吧
你好 也不要随便去动账 。 就算不影响利润表 你负债表也影响了。
就是缴纳应交税费应交城建税做成了营业税金及附加城建税了
你好 我建议你现在调整就行了。 没必要去动之前的账务。 而且你也是错了分录 金额也不大
期间损益结转错了怎么调整凭证呢
你好 转错了 那你就调整分录处理 。 你多转了吗 没有跨年 原来分录不变 金额负数 冲。 然后在结转 在按正确做了后在转本年利润去。
2019年11月份少计提了城建税怎么办
你好 补计提:借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税 借 未分配利润贷 以前年度损益调整