你好, 可以正常正常做账

老师你好,我们是建安业,去年购买的材料费发票,当时没有给到会计,今年才给到会计,可以做账吗,借 工程施工 -直接材料
建筑业去年12月暂估成本46250元,借:工程施工-原材料46250,贷:应付账款46250.汇算清缴时没有调增,7月收到发票48000,可以不再调整汇算清缴,直接入账吗?剩余的部分做到今年7月,借:工程施工-原材料负数2570,应交税费-进项税4320,贷:应付账款1750可以吗?老师
老师请问,我们买材料进来款已付 普票也收到了 收入也确认了,我这样做分录对吗 借原材料 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料 我们是建筑业 就是领用材料时不计工程施工 直接结转成本这样可以吗 还是得计工程施工
老师,我们是建筑装饰工程公司,购买的水泥、沙子、钢筋、混凝土、玻璃等材料会计分录这样做可以吗?有问题吗?麻烦老师指导一下,谢谢取得发票时:借:工程施工~材料费贷:银行或现金结转成本:借:主营业务成本贷:工程施工~材料费
你好老师,我们是建筑业。做的外账。材料不入库和领用,来了材料做账是这样:借工程施工-材料费,贷应付/银行。月底结转也没有附明细,结转的时候就是根据本月利润率去结转的,借主营业务成本-材料,贷工程施工-材料费。这样可以吗
请问老师,2023年度企业所得税表的固定资产原值,是否是22加23年购进的固定资产合计数
你好,想问问关于发12月份的双薪从公账上发放,备注是要写什么好呢?是写福利费还是直接写12月双薪?但有个员工的已经发放了12月工资 ,现在多发一个月工资 是备注写奖金?还是写福利费
个人提供劳务,开具劳务发票后个人交多少税呢?
老师,我给我们老板的三个公司报税,现在的一人一号会有什么影响?有一家公司是异地的
老师,员工直接跟A公司签订的劳动合同,只拿底薪和交社保。再外派到B公司做业务,然后B公司发放业务提成,B公司可以按照工资报收入交税吗? 按照税务局的说法非雇员不能按照工资申报,这个到底实操是怎么个情况呢
老师,我们是合作社一般纳税人收购粮食,在农户手中收购玉米,已付款给农户但是农户不提供身份信息无法取得收购发票,账务上怎么处理
老师您好,老板开了四个公司,有三个公司没经营,每年都是0申报个人所得税,可以吗
老师您好,现代服务,一线城市精准引流开的6%的进项能勾选抵扣吗?
你好一般纳税人增值税软件即征即退,进项只能分摊当月的吗
你好老师 一般残保金是据实申报 还是协商申报的啊 我们目前是协商申报
老师,请问去年的费用类的发票可以放到今年做账吗
费用发票也可以,但是需要用以前年度损益调整科目入账