你好!什么原因不可以抵扣?
请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
老师,这个月的增值税报表申报了,但是税局打电话来说这个月进项不抵扣,我还可以更改申报表吗?能改的话在哪里改?
老师你好 税务局打电话让改增值税申报 个税和经营所得 增值税在电子税务局里已经更改了,在自然人APP里改经营所得时 提示已经申报了B表 不能改动A表,这个在哪里可以更改
电子税务局的增值税及附加税申报表不能进行作废或者是更改吗,已经申报成功了,但是申报作废或更正的那个里面没有看到这个申报表
老师,您好,税务打电话让我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的进项税转出,修增值税报表是在每年12月份的增值税申报表中修改的,这样的话,财务报表怎么修改,是每年修改每年的,还是做2022年汇算清缴时调整到2022年中,修改2022年的财务报表
你好老师,我是餐饮业现在会员赠送,借销售费用,贷主营业务收入。这不是真实的实际收入,所以想把这部分收入冲掉用啥会计分录呢?例如销售费用100贷主营业务收入100 借主营业务收入100贷什么?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
为了要多交税,说留到下期抵
你好!在电子税务局申请修改就可以
我们三个月的进项都没抵扣了,这个月全部抵扣了。报表也申报了。打电话说是叫我们这个月不抵
怎么操作?在哪里申请
你好!你们打开申报表点击修改就可以
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,在附表二的哪一栏改呢?
待抵扣进项税额那块有25.26.27
你好!放到待抵扣里面
我知道是放待抵扣那里,但是放哪一栏合适?有25.26.27可选哦
你好!截图过来看看
为什么图片发不过来呢
应该是可以发出来的
我发不出来,但是我重新提了问
你好!把这几项的文字写一下
25.期初已认证相符但未申报抵扣 26.本期认证相符但本期未申报抵扣 27.期末已认证相符但未申报抵扣。 我觉得应该填27栏那里。但是学堂有的老师说这里不能瞎填
你这个勾选抵扣吗,这个没有申报???这个不能瞎填写,你填写,后面需要去税局申报才可以抵扣,你不是辅导期,勾选抵扣操作,需要填写第2栏会自动留底的, 这短话是其他老师说的
你好!选择第26就可以的
下个月抵扣会有麻烦吗?要去税局申报。因为是异地
你好!不会的,是税务局让你们调整的