你好!什么原因不可以抵扣?

老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
老师,小规模纳税人收到普通增值税税进货库存发票。 需要按价税合计进项库存商品入库吗?账务处理是?价税合计数吧。
老师结转社保费是公司缴纳的一部分还是包括代扣员工的部分总和缴纳的金额
老师,请问给员工购买工作服的费用应该怎么记账呢?
老师,中储粮集团的业务需要交那些印花税?
老师,请问,退役军人享受优惠政策,是以,营业执照登记日期起算,是吗 营业执照日期是2021年12月30日,那享受3年,是2021年12月至2024年11月吗?
哪些情况下需要填写增值税减免申报明细表?哪些情况下需要填写增值税税额抵减情况表?
今年7月份有个6000元的物品应做账在原材料里,但是我给他做账到管理费用里了,这个月怎么做调整分录?
请问实收资本要交印花税吗
为了要多交税,说留到下期抵
你好!在电子税务局申请修改就可以
我们三个月的进项都没抵扣了,这个月全部抵扣了。报表也申报了。打电话说是叫我们这个月不抵
怎么操作?在哪里申请
你好!你们打开申报表点击修改就可以
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,在附表二的哪一栏改呢?
待抵扣进项税额那块有25.26.27
你好!放到待抵扣里面
我知道是放待抵扣那里,但是放哪一栏合适?有25.26.27可选哦
你好!截图过来看看
为什么图片发不过来呢
应该是可以发出来的
我发不出来,但是我重新提了问
你好!把这几项的文字写一下
25.期初已认证相符但未申报抵扣 26.本期认证相符但本期未申报抵扣 27.期末已认证相符但未申报抵扣。 我觉得应该填27栏那里。但是学堂有的老师说这里不能瞎填
你这个勾选抵扣吗,这个没有申报???这个不能瞎填写,你填写,后面需要去税局申报才可以抵扣,你不是辅导期,勾选抵扣操作,需要填写第2栏会自动留底的, 这短话是其他老师说的
你好!选择第26就可以的
下个月抵扣会有麻烦吗?要去税局申报。因为是异地
你好!不会的,是税务局让你们调整的